你好,这个是租赁的房屋的吗?

公司老板跟另外一个股东合股,经过商量两家公司的股东协议共用我们的展厅;当时我们展厅装修花了30万,已经全部摊销完毕,新公司承担10万元的装修款就可以共用展厅;最后就是新公司是不会把这10万元以实物的形式给付我们公司的,他们经过协议把这10万元的装修款转为我们公司对新公司的投资款就可以了,两个疑问,这个新公司应付的十万装修款如何做分录,是冲减我原公司的装修费还是怎么处理?转为投资款如何做分录,麻烦老师说一下具体分录
老师好,有两个疑问麻烦帮忙解答一下: 一,新成立的公司欲购置三台小货车,应付15万元,后期跟合作伙伴商议,把应付的货车购置款转为对该公司的投资款请问分录如何做; 二,我们公司与另外一个公司共用展厅,经过大家商议公司应支付装修款10万元给对方,后期合作伙伴说该装修款不用支付了作为新伙伴对我们公司的投资款吧,请问该分录又如何做呢
2022年1月1日,小型公司以经营租赁方式新租入一处厂房,租期五年,当日,对该厂房进行装修,发生以下有关支出零用生产材料六万元购进该批原材料时,支付的增值税进项税额为7800元,辅助生产车间为该装装修工程提供劳务支出36000元,有关人员,工资等职工薪酬24000元,2022年十月31日,该厂房装修完工,达到预定可使用状态并交付使用,小心公司平时未做会计,处理于十月31日,装修完成后的会计处理如下,借制造费用12万,贷原材料六万,生产成本辅助生产成本36000元,应付职工薪酬24000元,这个分录对不对?然后如果不对的话,完整的分录过程是怎么样的?
老师好,新办咖啡屋,装修费32万元,付装修公司30万元,又付了20000万的储值卡抵顶装修费,我应该怎样做分录呢
老师您好,请教一下公司新成立,需装修厂房总工程价款160万,4月份预付了36.6万工程款,对方开了增值税专用发票36.6万,我做的分录是 借:预付账款-甲公司 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款 1、这个分录合理吗? 2、月末不用做费用摊销是不? 3、当装修款大部分付清,差质保金时,是不是要摊销
老师,3月份实际收入是100万,但是只有95万开票了,5万还没开票(4月才开票)这样怎么入账
请问公司赎回的理财产品怎么做账
老师,请问今年个体户要开始查账征收的,那么账务处理是从2026年1月份开始做凭证吗?银行存款余额就自己输入上一年度的期末余额吗?
请问结转社保费 ,借管理-社保 待应付职工薪酬-社保,这一步在哪个月结转,扣款月结转?还是实际月结转? 实际月没做,次月做2笔?
老师,我想咨询下,我现在申报第一季度电子税务申报企业所得税里有一项附报事项勾选数,里面的已记入成本费用的职工薪酬是填写第一季度的应付职工薪酬本期发生额对?我计提了27000元。那实际支付给职工的应付职工薪酬应该填报表里的哪个数据呢,我查了报表里工资这栏本期发生额是38000元。但我只付了11000元,这栏数据应该填多少,
你好,老师,请问一下,我出口退税收到的退税5320.03元,但我采购发票的进项是5320.04,这相差0.01我放在那个科目抵消呀
请问那个老师比较熟悉年度汇算清缴报税
老师请问,驾校的收入开票都是现金收的,除去成本费用后现金余额账上挂了好多,如何处理
建设期间所有开支费用都是老板垫付 但章程里股东和法人都不是老板 前期贷其他应付款 后期只能归还借款 不能转实收资本吧
朴老师,一般纳税人每月都要申报增值说,每个季度申报企业所得税是吗?而小规模纳税人是季度申报增值税和企业所得税是吗?
借长期待摊费用32万, 贷银行存款30万, 预收账款2万