你好同学,需要您更正一下申报表,将这部分填上去,如果需要补税的还要补税的
小规模纳税人在21年4季度申报增值税时申报了无票收入,22年开具了发票 怎么处理呢
老师请问下,增值税22年第四季度申报收入与财务报表收入不一致(原因是增值税申报收入申报少了),该怎么处理
我在3月更正申报了21年的增值税增加收入10万,22年的增值税申报增加收入30万,增值税申报表都做了更正申报,请问一下我的21年和22年的财务报表要不要更正修改?补充的收入怎么做会计凭证?是直接坐在今年3月吗?
22年申报的增值税漏报了无票收入,怎么办
22年申报的增值税,收入填的都是开票收入,没有填无票收入,22年申报的企业所得税营业收入是开票➕无票收入,到账两个申报表收入这块金额对不上,相差60多万,会不会有问题
跨境提供专业技术服务,是免税,没有退税是吧
A公司作为另一家公司的股东,在分红时,A公司需要缴纳什么税费
请问遇到这种情况,汇算清缴没有研发费用,如何零申报?
老师好,农牧企业一般纳税人,目前公司领导的小桥车燃油费和,农机机械都不是公司的户,还没过户,但是已经发生了维修费用和燃油费,
老师请问公司一个员工3月份社保没缴纳,5月份正常缴纳4月份,今天补缴纳3月份,我是直接在社保申报里选择3月份,没找到补缴板块。这样不会出错吧,我查到税款所属期是3月份的社保。我们这边是上海的
进项也没有,销项也没有,一直0申报可以吗
老师您好:纳税总额包括汇算清缴时补交所得税吗
老师公司卖了一个固定资产,填写A105080中的固定资产原值应该填写卖掉固定资产后金额还是没有卖掉资产前的金额
老师,想问收入按开票已经确认了,这个月发出商品比较多,即库存比较少,所以结转成本比较大,有什么方法可以先不结转那么多成本?(主要是母公司卖货给我们,我们再卖货给客户,但这个月母公司又没有卖货给我们,是直接在库存出的成本)
滚动式付款不能和某一月某一笔去凑,就按正常的收汇时间到一笔记一笔,然后再根据出口货物的时间顺序去减掉某一月某一笔,收到的大于现有的就可以退,如果有欠款那就后出口的先不退税。以上滚动式付款客户如何比对货款,表述的理解正确吗?不对的请老师认真改正一下
去年是小规模,税率是零
今年补报,还是零税率吗
如果您去年适用免税政策,那么补申报也可以的
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税
所以需要看您补申报的期间的