您好,这个是没关系的哈

22年申报的增值税,收入填的都是开票收入,没有填无票收入,22年申报的企业所得税营业收入是开票➕无票收入,到账两个申报表收入这块金额对不上,相差60多万,会不会有问题
收到高新技术补贴收入10万,开了发票,这10万应该填在增值税申报表的哪行?22年的事情,22年没有将这10万填入增值税申报表,该如何修改?
1⃣️未开票收入,填在增值税申报表中的哪里?还是和开票收入一起填在免税额栏。 2⃣️附列资料表怎么填??
老师,无票收入填在增值税申报的哪栏?我之前没在增值税申报里填无票收入,但在季度企业税申报时候填在营业收入了?是不不对?和增值税申报对不上是这样吗?
老师好,今天遇到个问题请教一下! 24年年初我公司红冲了一张22年开具的发票(提供的是建筑服务)金额21万,我24年2月增值税申报时,针对这张发票我做了负数申报,所得税申报表按当期收入如实申报的,现在增值税报表累计收入和所得报表累计收入差192660.55,正好是这张发票收入金额,我这个这样合适嘛,会不会有风险
老师您好,请问小微安装公司承接零星安装的工人工资和零星材料费计入什么科目比较合适?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
没有关系吗?
增值税的收入和所得税收入不一致
嗯对,这个整体是没事的
为什么啊,收入不都要一直吗?
我还在想要不要去更改报表
因为如果存在无票收入的话,是可以做解析的
解析是什么老师
就是说,你两个差额,不是正好是无票收入吗
是啊是啊
不更正增值税申报表,做解析,解析是个什么东西
是这样的,如果差额是无票收入的话可以直接在你的申报表上修改这个