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收到高新技术补贴收入10万,开了发票,这10万应该填在增值税申报表的哪行?22年的事情,22年没有将这10万填入增值税申报表,该如何修改?

2023-05-25 11:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-25 11:18

你好 ;你们属于专项款吗; 你开篇税率怎么写的 

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快账用户1030 追问 2023-05-25 11:19

与销售行为不挂钩的财政补贴收入

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齐红老师 解答 2023-05-25 11:21

你好; 那就是 免增值税的; 你们应该是免税的; 在12栏次去报  

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快账用户1030 追问 2023-05-25 11:24

我22年没有填报?怎么办啊?

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齐红老师 解答 2023-05-25 11:27

你好;去修改申报表哈; 必须要报的 

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快账用户1030 追问 2023-05-25 11:30

具体哪张表的第12兰啊,我没找到相关的

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齐红老师 解答 2023-05-25 11:33

你好; 你增值税主表里面有一个 免税栏次去看   

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你好 ;你们属于专项款吗; 你开篇税率怎么写的 
2023-05-25
您好,同学,是需要修改的哦,销项税额是自动带进税务局系统的
2023-03-20
那9月的增值税申报表将9月收入5万填入未开具发票栏?是的, 10月的增值税申报表将那5万填入开具专用发票栏? 是的,后面这个未开发票填写负数或者是专票这个栏次是开发票蓝字-未开发票去填写,之后带上无票资料和开票盘去税局解锁
2020-10-15
您好,企业开具的不征税发票是不能填到增值税申报表里的,因为没有地方填 若发生这种情况请联系专管员,一般由副所长后台帮忙解锁
2020-12-01
您好,无票收入填写负数,然后去税务局申报。
2022-05-18
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