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老师你帮我看看账务是否正确: 收到不含税材料入库 借:原材料100000 贷:应付账款100000 后来加8%税点支付货款要求供应商开票 借:应付账款 100000 应交税费-进项13000 贷:银行存款 108695 生产成本-材料 4305(给供应商8个点税金和票面税率之差冲成本)

2023-05-03 12:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-03 12:57

你好,如果你单位生产领料了,可以这么做,如果没有的话,应该冲原材料,这个生产成本改成原材料

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快账用户5037 追问 2023-05-03 13:04

好的,材料购进都是不含税,到付款时才加税点付供应商开票,这样我直接借应付账款,应交税费,这一步分录正确的对吗

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齐红老师 解答 2023-05-03 13:08

你好对的,是的,正确的。

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你好,如果你单位生产领料了,可以这么做,如果没有的话,应该冲原材料,这个生产成本改成原材料
2023-05-03
你好,可以充生产成本或者是原材料,也可以做营业外收入。
2023-05-02
你好如果进项税当月不抵扣的话,你的分录是对的,没问题
2025-04-02
你好,你们这个是自己买来材料需要加工吗?
2025-01-22
这种甲供材的会计核算基本正确。 材料入库暂估、出库,供应商开票后的处理都符合会计规范。与乙方结算时,从会计分录原理上看是对的,但在将在建工程转其他业务成本这一步可能需要结合实际合同情况进一步确认是否完全符合业务实质。乙方开工程结算发票的处理也是合理的。
2024-11-21
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