你好,如果你单位生产领料了,可以这么做,如果没有的话,应该冲原材料,这个生产成本改成原材料
老师 开始我暂估入账 借 原材料-暂估 贷 应付账款-暂估 发票回来我冲红(金额红字) 借 原材料 贷 应付账款 借 原材料 进项税 银行存款 但是我暂估入账 借 库存商品 贷 应付账款 但是我卖出去了 借 主营业务成本 贷 库存商品 发票回来要调成本吗?? 发票回来(红字) 借 库存商品 贷 应付账款 借 库存商品 进项税 贷银行存款 暂估五元 发票回来7元 不影响所得税和库存?
老师您好,我们是一家一般纳税人的商贸公司,我之前材料没有回来暂估材料借:库存商品 5000 贷:应付账款 5000同时结转成本借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 材料发票回来了,我红冲了借:库存商品-5000贷:应付账款-5000;没有红冲成本,然后我就按照发票的实际金额入账借:库存商品4425应交税费应交增值税进项575贷:应付账款5000,销售的时候我借:应收账款,贷:应交税费应交增值税销项 主营业务收入同时结转成本借:主营业务成本贷库存商品,请问老师我是不是成本重复结转了
老师您好,我们是一家一般纳税人的商贸公司,我之前材料没有回来暂估材料借:库存商品 贷:应付账款 同时结转成本借:主营业务成本贷:库存商品材料发票回来了,我红冲了借:库存商品贷:应付账款;没有红冲成本,然后我就按照发票的实际金额入账借:库存商品应交税费应交增值税进项贷:应付账款,销售的时候我借:应收账款,贷:应交税费应交增值税销项 主营业务收入同时结转成本借:主营业务成本贷库存商品,请问老师我是不是成本重复结转了
老师好,我们给供应商税点8%,供应商给我们开的发票税率是13%。它们之间的差额能冲生产成本—材料 吗?还是做到营业外收入? 借:应付账款——A供应商80000 应交税金-进项 9896.22 贷:银行存款 86021 生产成本-材料?/营业外收入? 3875.22
老师你帮我看看账务是否正确: 收到不含税材料入库 借:原材料100000 贷:应付账款100000 后来加8%税点支付货款要求供应商开票 借:应付账款 100000 应交税费-进项13000 贷:银行存款 108695 生产成本-材料 4305(给供应商8个点税金和票面税率之差冲成本)
老师你好,深圳市电子税务局里 找社保扣费 员工扣多少,单位承担多少是在哪个模块里呢? 我现在在社保业务里 找了几个 都不是
发票开的是劳务*维修费,款打进来备注是维修维护费,可以吗,老师
老师,公章被偷了 先要怎么操作?然后再去哪里补办?
购买职工换衣服的更衣柜下什么科目
请问老师,移动加权平均法算成本,用上期的余额数,是成本的余额数吗?
采购明细表中,是否付款列的备注否/是,供应商列有一千个,未付款供应商100个,请问用什么公式匹配这100个未付款的供应商名称,方便后续查看未付款汇总供应商
请问下出口退税到账之前 需要把退税金额做计提吗?如果需要提的话请问分录是怎么写?谢谢
老师,累计摊销怎么理解?和长期待摊费用有什么区别?长期待摊费用是科目吗?在科目表里没有找到。周转材料、委托加工物资、材料成本差异、材料采购也是会计科目吗?为什么科目表里面没有找到?谢谢解答
老师,我们老板想要注册一个新公司,我先进行名称预先核准的话是用我们公司现在的账号在山东政务服务平台申报还是新公司法定代表人注册个人账户再进行新公司企业名称自主申报
朴老师,请问,用快递给客户发了一个电机,也是用外币户收外汇。这个收入怎么确认?
好的,材料购进都是不含税,到付款时才加税点付供应商开票,这样我直接借应付账款,应交税费,这一步分录正确的对吗
你好对的,是的,正确的。