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用友U8退货退款处理流程

2023-05-04 10:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-04 10:25

你好;  比如、新增《退货单》保存后点击审核打开《红字专用销售发票》,点击参照发货单选项界面,发货单类型选择 红字记录或全部记录点击《销售发票审核》,找到需要审核的《红字专用销售发票》双击打开,点击审核点击审核后,提示是否制单(生成凭证),点击是,即可生成凭证

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快账用户3921 追问 2023-05-04 10:27

退对方货款怎么处理

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齐红老师 解答 2023-05-04 10:33

你好;   直接做分录 退款 ;做一个退款单;    

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快账用户3921 追问 2023-05-04 10:35

退款单在那个模块下面

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齐红老师 解答 2023-05-04 10:42

你好;   看你模块; 也可以比如说 做一张该往来单位的收款单,由于退给客户100块钱,,因此收款金额填入-100,下面的单据中会出现相应的销售退货单,金额为-100,结算金额正常填入-100即可。

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快账用户3921 追问 2023-05-04 10:43

做负数提示金额不合法

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齐红老师 解答 2023-05-04 10:47

你好;     那你要让你售后人员远程给你看看; 是否是设置问题   

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你好;  比如、新增《退货单》保存后点击审核打开《红字专用销售发票》,点击参照发货单选项界面,发货单类型选择 红字记录或全部记录点击《销售发票审核》,找到需要审核的《红字专用销售发票》双击打开,点击审核点击审核后,提示是否制单(生成凭证),点击是,即可生成凭证
2023-05-04
你好,嗯,如果说原来收到货款的时候咱们录入的单据,那么现在退回的时候也是要录入的。
2022-10-09
同学您好,一般是红字冲回原分录的,负数冲回的
2022-10-09
你好,买方写一个退货说明 然后货物退回退钱。
2023-09-11
您好,您的具体情况是什么,有截图吗?一般可以直接删除退货单就可以了的
2022-04-27
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