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供应商给我们公司开了发票153500少开了3500元,但是实际转账金额是有转153500元,那这种情况怎么办 这家公司已经倒闭了 也退不了钱

2023-05-04 15:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-04 15:10

你好;   你们实际业务 是好多;  意思实际金额是  153500%2B3500这个总额吗  

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快账用户3505 追问 2023-05-04 15:11

实际业务就153500,他们就开给我们15万

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齐红老师 解答 2023-05-04 15:14

你好; 那这样的话;按照发票来做账 ;  少开票的部分成本费用; 汇算调增  

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你好;   你们实际业务 是好多;  意思实际金额是  153500%2B3500这个总额吗  
2023-05-04
你好,这种情况的话,你付款的时候可以先借预付账款贷银行,银行存款咱先暂估入库,借库存商品贷应付账款暂估。 发货了以后,你可以先暂时确定无票收入的,借银行,嗯,贷主营业务收入,贷应交税费,然后借主营业务成本贷库存商品。
2022-09-02
你好,对方给你提供的服务或是货物正常做账就可以的,但是抵扣不了所得税。
2024-04-22
同学你好,把已经认证抵扣了的进项发票,再退给对方红冲比较好。
2022-10-12
同学你好 计入原材料就可以 按照收到的发票来做 少了是损耗?
2022-03-31
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