同学 你好 借 库存商品。
某企业为增值税一般纳税人,2019年3月份发生以下经济业务:(1)4日,购进一台生产用设备,价款200000元,增值税额26000元,支付运费2000元取得增值税专用发票,已投入使用;(2)10日,购进一批化工材料,取得增值税专用发票上注明的价款80000元,增值税税额10400元,支付运费l500元并取得增值税专用发票,已验收入库;(3)25日,销售产品3000,含税单价113元,款已收讫。要求:分别计算该化妆品厂3月份增值税销项税额、可以抵扣的增值税进项税额及当月应纳增值税
甲公司为增值税一般纳税人,增值税率为13%。2×20年发生如下存货业务。要求:根据以下经济业务编制相关的会计分录。 (1)1月4日,购入一批材料,价款为20 000元,款项已经开出转账支票支付,材料已经验收入库。 (2)1月6日,购入一批商品,价款为50 000元,收到增值税专用发票注明增值税额为6 500元。运杂费合计为3 000元,收到运输单位开具的增值税专用发票,注明增值税为270元。相关款项已经支付,商品尚在运输途中。1月12日,商品验收入库。 (3)4月18日,购入一批半成品,价款为800 000元,款项已经支付,半成品尚在运输途中。4月28日,收到该批半成品。验收时发现短缺40 000元半成品。经查,其中20 000元为供货方少发,10 000元为合理损耗,10 000元为运输单位责任造成。(提示:运输单位造成的存货短缺涉及的增值税进项税额不得抵扣)
编织相应的会计分录。老师注意这是商品流通企业会计 1.华夏批发公司为增值税一般纳税人,10月份发生以下经济业务。 (1)10日向甲服装厂购进羊绒大衣1000件单价1400元价款1400000元,增值税额182000元。商品验收人库,款项以转账支票付讫。 (2)12日向第二纺织厂购进针织涤纶20000千米单价12元,共计价款240000元,增值税额37200元,款项以转账支票付,商品运费及税费300元,取得运费专用发票,发票上的增值税额为27元,以现金支付,商品验收入库。 (3)18日,向海信集团购进55英寸液晶电视50台,单价3800元,共计价款190000元,增值税额24700元其中200000元款项以银行承兑汇票结算、余款14700元开具转账支票付讫。同时支付给银行承兑手续费100元。商品尚在点验过程中。
天成公司2020年12月的供应过程发生以下经济业务:(1)12月2日,向新兴公司购入甲材料1200千克,单价50元,共计买价60000元,增值税进项税7800元,价税当即以银行存款支付,甲材料验收入库。(2)12月7日,向大兴工厂购入丙材料1000吨,单价90元,共计买价90000元,增值税进项税额为11700元,价税款当即以银行存款支付,材料尚未运到。(3)12月10日,上项丙材料运达企业,经检验质量合格,验收入库。(4)12月16日,向光明工厂购入甲、乙材料,其中,甲材料2000千克,单价50元,计100000元;乙材料1000千克,单价40元,计40000元,共计140000元,增值税进项税18200元,材料尚未运到,款项以银行存款支付。(5)12月20日,以银行存款支付上述甲材料、乙材料的运杂费1500元,按照重量进行分配运杂费。(6)12月26日,上述甲、乙材料到达并验收入库,按其实际采购成本结转。要求:根据以上业务写出相应会计分录。
四、计算及账务处理超1华复批发公司为增值税一般纳税人.10月份发生以下经济业务.(1)10日,向甲服装厂购进羊绒大衣1000件,单价1400元,价款1400000元,增值税额182000元,商品验收入库:款项以转账支票付讫。2)12日,向第二纺织购进针织涤轮20000千米,单价12元,共计价款240000元,增值税额31200元,款项以转账支票付讫,商品运费及税费300元,取得运费专用发票,发票上的增俏税额为27元,以现金支付,商品验收入库。
老师,一般纳税个体工商户经营所得二季度报税,系统自动是从2025年1月1日~6月30日,要改从2025年4月1日一6月30日?收入,成本,费用是填1-2季度累计总数,还是单独填二季度的数?
老师,个人5月去税局代开劳务发票给公司,公司这边代扣代缴个税,但是公司一直还没有支付劳务费给个人,个税申报是收到代开的当月申报,还是支付费用之后再申报个税呢 如果公司分几个月支付,那要怎样申报呢,
小规模纳税人,未加入工会,没月税务系统上必须缴纳工会经费吗
小规模纳税人,开具了普票,确认收入确认了增值税,季度末销售额未达到30万,此增值税减免,已确认的增值税做什么会计分录转出呢
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么