你好; 可以的;这个人家会开票; 会考虑税费部分的; 至于收取的税点; 你们按合同走即可

我公司为一般纳税人,公司阿里巴巴有刷单提高店铺业绩的情况,请问写个需要交税吗交税的的话是个人购买的不需要开票从未开票收入申请吗
之前付了款,确认发票无法取得,当时也没有暂估费用,现在怎么平账
老师,公司银行账户被冻结了,三方协议不行了,公司社保有什么办法缴纳吗
老师,生产出口企业首单预收货款要做贸易信贷报告吗?
A公司无偿借给B公司100万 需要缴纳增值税吗
老师好,赠送的股权是否有出资义务?
各位老师大家好,壁画在开发票的时候,属于那个大类分项呢,请老师们指点一下,谢谢
公司在10月份申请成为一般纳税人, 现在更正7-9月增值税申报表收入金额(当时还是小规模纳税人)同时更正财务报表同企业所得税申报表。 10月份申报表是一般纳税人 我点击更正,金额没有同步更新,这样子我还需要更正吗
甲方是总包,乙方是分包,丙方是否劳务班组,现在甲方付款100万,其中30万甲方代发工资,工资表由丙方提供,甲方直接将30要播工资表打到工人卡上,70万转到乙方账户,乙方扣除税费鸡管理费剩余的款打到丙方公户。那么100万的发票是否由乙方提供?丙方需要给乙方开具多少金额发票。30万的代发工资在乙方和丙方的账户上如何体现?
老师晚上打扰一下,我想问问个人经营所得税是怎么计算的
是会开票,就是说他这样收取,是正确的对吗?请问分录要怎么做呢
你好; 是的; 可以这样; 你到时就把这个支付的税费部分记入成本费用去
计入成本?不是和正常薪酬这样发放,做分录吗
你好; 你们承担的税费部分; 记入你们的 工资成本去 ;
计入成本,那不是和计提的工资对不上?
你好; 这部分单独记入主营业务成本 ; 不是一起记入工资
主营业务成本-附加税 主营业务成本-增值税 ? 如果帮公司买社保产生的附加税和增值税呢?
你好; 主营业务成本-其他税费支出 就这样写即可;
不管社保还是工资所产生增值税 附加税都是这样做吗
你好; 单独这个业务就这样写 ; 不然你没法 处理科目的