同学您好,你好,同学。要签租车协议 这是要车主代开租赁发票的。
老师私车公用只有租车协议,产生的加油,修理费等相关费用,由公司支付,这部分费用所得税汇算清缴是,可以在税前列支吗?不需要调增吧?
老师 关于私车公用问题。新开办企业,老板的车,因为一直都是公司在用,比如去买材料、办公用品、接客户,所以想签订私车公用合同,报销有关油费、过路费、停车费,这租车的租金能和工资一起发放,计入个人所得税?还是说一定要去税务局代开发票?如果每月租金低于500元,可以用收据入账?汇算清缴需要调增吗?
老师,公司有三辆车私车公用要怎么样才能合理把加油费过路费记入公司费用里。不能走福利费,因为所得税汇算清缴要调增。
2022年有一笔费用,应该记入管理费用下的业务招待费,记到了福利费里了。2023年做完所得税汇算清缴才发现这个问题。在2023年10月份冲红了福利费,记入了招待费。因为2023年公司的福利费本来就很少,冲红以后福利费本年累计就是一个负数了。想问一下今年做所得税汇算清缴的时候,这个福利费怎么纳税调整呢?
因为公司之前盈利缴纳了不少所得税,可能需要退税,那汇算清缴可以把 全部的 福利费业务招待费,纳税调增吗 ?不退税有什么好的处理方法吗?
甲方付给公司工程款,贷方是应收账款吗
银行给我们开出承兑20万,我们怎么记账
老师好,我司是一般纳税人,2010年开始营业,主营业务有苗木培育、种植、销售,公司一直以来都没有申请自产自销归类事项,但是自产自销的苗木是按0税率开具的,请问这样做可以吗
银行给我们开出承兑20万,我们怎么记账
老师,刚刚选择的出口退税勾选,进项发票信息是不是明天才会有
老师,我申报异地预交税款,申报表自动显示有扣除额48000元,请问这个是什么原因造成的吗
计提当月工资,是月末最后一天计提喽?只有月末才能知道工资喽
给银行开通承兑20万,怎么走账
请问出口免抵退税额有32691.21元,没有进项票,所以就没有退税,怎么计算附加税时增值税免抵退税额变化了,变成32937.10元在计算附加税了?
老师,我们集团有一个子公司于9月一股抵债抵给了其他公司,基准日是6月末,本月合并时我怎么操作呀
您好,借:销售管理费用,贷:银行存款
老师,我知道可以去代开发票,可是实际那个车都是很贵的,路虎,奥迪,如果去代开发票,多少的租赁费合适?太高的租赁费就会要交好多税。况且这个车实际也是免费给公司用,不需要租赁费的,只是油费过路费修理费一个月下来差不多上万块,你说的这些我都知道,我就想知道有什么好的方法这些费用能税前扣除又能缴更少的税
同学您好,租车没有规定哪类车,只需双方协商一致即可
那哪个车那么贵一个月的租赁费1000块合理吗?到时去代开发票肯定会问了
同学您好,就说用的次数少
老师,用的次数少确产生6000-7000油费过路费合理吗?
我们老板就是想把这三辆车的费用直接走加油费,不走福利费,实际上这些车也是公司在用。
同学您好,你好,可以的, 没问题