你好,从上一个月的账务处理就可以的。

老师 我想咨询下公司收到以前年度的残保金退税 帐上要做未分配利润科目吗 要怎么做 还是可以直接进营业外收入
老师,我们缴纳了社保,现在收到了社保局退回的失业金,这块我们是原分录冲回还是做营业外收入的政府补助
老师你好,请教一个问题,残保金,我们享受前三年按照90%征收的优惠政策,请问优惠的10%金额需要在账里转到营业外收入,还是直接一笔90%的优惠后的金额进管理费用_残保金,不管优惠的金额
请问老师,因为政策优惠,税务局将上月多收的税金退回来了,那分录:借银行存款贷:营业外收入对吧?
老师,今年3月份水利基金享受优惠10%,缴款时直接减免。但优惠政策是从1月份开始的,所以1-2月缴纳的水利基金10%在3月份退回。这笔款是直接计入营业外收入,还是冲减计提及应交?哪种合适
老师,公司是一级代理商,二级由于二级代理商备货过多,导致库存较多,现我们找客户帮他们销库存,但二级代理要先退货给我们,我们再转卖出去,但是这个是亏本销售的且产生税费,这个亏本的差价和税费由二级代理承担,请问他们把差价及税费合计支付给我们,我们要给他们开什么发票?需要写什么证明?
老师,科技企业,请问合同是系统的开发及技术服务,开发票税率是6吗
老师,个体工商户经营所得累进税率里的应纳税所得额,有没有扣除每年6万后的应纳税所得额?
老师计提工资是借成本费用:100 贷:应付职工薪酬:100 在发放的时候给做了10月的罚款 账务处理怎么做?借:应付职工薪酬100 贷:银存90 10元的这个金额做什么账务
老师你说我们公司给员工做的处罚扣款在哪儿做账务处理
老师,现在公司进行降低注册资本,请问降资办理有哪些流程?
之前收到的进项发票已经抵扣了,这个月冲红了,分录怎么做
老师,请问下,如果我们给别人开票的时候,把我们公司的银行账户填错了,有影响吗?需要作废了,重开吗?
老师,之前几年的应交增值税下面的科目没有仔细核对,导致,后面出现账上的未抵扣的增值税变少了几万,以前查过,可不知道那些出错了,现在把这些打算勾选抵扣,可账上不知道哪里出错,这个差的未抵扣增值税,怎么调整呢,现在电子税务局里已勾选了抵扣,这个账怎么弄呢
能不能只申报增值税,不申报附加税