你好; 你这个应该是有红冲无票收入的数据; 去看看上月的申报表
老师 , 想问下 我今天在报税,增值税都已经弄好了 数据也很金蝶一样,现在附加税我还没有填好 我就点击增值税申报了 出现了一个对话框 说的将附加税默认为零申报 ,那现在我来填写附加税 导入数据就是零了, 但是这月有附加税产生的 ,我是不是要把增值税申报撤回呢?还是要怎么弄呢?
师请问我们公司之前客户没有要发票 我申报的时候也按照未开票去申报了收入 但是现在客户又来要发票 我们该怎么申报这笔增值税呢 因为之前已申报过这个金额了
老师,今天申报增值税,跳出来一个这样的对话框,公司以前申报表上也没有填过未开票收入啊,这是怎么回事,我该怎么办呢
您当前存在增值税、消费税申报比对不符或逾期未申报的记录,已暂停赋额且不可开具增值税发票 老师你好,所属期11月份的增值税今天申报之后,想开具发票的,点开界面后,出现这个提醒了,我也核对过申报数据了,均无误,在申报时候并没有显示比对未通过,那现在我该怎么办呢。
老师,麻烦问一下关于未开票收入中填写增值税纳税申报表。如果要是没往那个表上填的话,这个税务局怎么才能查到?他怎么知道我有没有未开票收入?没填上去。
老师,找到了,谢谢
好的; 找到了就行了。 别客气的; 满意请给予评价