你好,需要去查明原因,才知道具体该如何调整的

老师,请问一下,账面进项税额比实际发票未认证进项税额多出两千多要怎么调整呢?(我是3月份接手的,之前的会计在结转进项的时候,是一会待认证一会待抵扣,我在想会不会是因为这样给弄混后就导致了有差异)
公司的账面,截止到2022.1月 账面的进项留底还有41512.64. 但是税务系统里面的进项留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差这多。 2022.1月还是相差这多 看了我接手的进项税额和销项税额的发生额, 2020全年的账面和税务系统一致。 2021全年的账面和税务系统一致。 仔细想想, 出现这种情况的原因。 账面进项少。 系统进项多。 账面没入账 系统全勾选抵扣 没跟账面核对。 那如果调整 要补做费用的 借:营业费用52252.77 进项税额 6792.86(按13%的税率来算,估计全部都是差旅费) 贷:银存 59045.63 这个能这样一笔调费用吗? 但是,无法确定, 是不是我们的费用。 也没有发票来证明 那可以在报税系统里面 通过进项税额转出, 来调整进项吗?
老师,我们单位的账套是使用会计制度的,我知道这个已经很旧了。但是因为我是接手人,我也不好多说什么。但是我现在有个问题,企业尚未勾选认证的进项税额,我企业的前手会计居然通过待认证进项税额抵扣?我好奇怪,我记得是待认证进项税额啊?现在哪个是对的
老师好,我们公司之前的进项票找不到了,在我接手之前就丢了,但是我在勾选认证的时候没有注意直接勾选了,就导致账面上缺少这部分的进项税额,要怎么在账面上进行调整呢,或者有什么办法可以重新找到这些票据呢,因为是换了主营业务和老板,之前的客户基本联系不上了
之前的待认证税额跟系统里面对不上。金额大概在500多。因为我是后面接那个会计的,但是公司的账太多了。没有办法去核对这个待认证税额。请问有什么办法调整?
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
我们公司的账太多了。而且之前的都没有财务软件。
你好,需要去查明原因,才知道具体该如何调整的 (是针对这个回复有什么疑问吗)
怎么查?没有电子版的。一个一个去翻?不现实啊。
你好,用申报表和账面进行比较,找出差异的原因,然后做相应的调整。 总不能不去找原因就随意调整吧