咨询
Q

老师好,去年一年房租摊销因房东没有发票,不能税前列支,那所得税时要填写扣除类调整项目中的跨期扣除项目呀

2023-05-05 17:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-05 17:09

在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

头像
快账用户8103 追问 2023-05-05 17:12

老师,一年房租摊销了5万,但因房子是一套套租的,并且有的是9月份开始租,有的是3月份租,但不管理怎么样,没有发票,就按摊销整年房租费来调增,对不。

头像
齐红老师 解答 2023-05-05 17:15

是按你当年摊销的房租来调增,不是实际支付的

头像
快账用户8103 追问 2023-05-05 17:23

好的,谢谢老师指点。

头像
齐红老师 解答 2023-05-05 17:24

不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
2023-05-05
填 A105000 表第 30 行其他,不归跨期扣除行次。按归属期间拆分费用做纳税调增即可。
2026-05-22
调增的那一块可以调整的,但是实际操作中你得看你税务局那边要求了
2023-09-20
你好,是的,就是在这里面填。
2023-05-23
你好,分录是对的,填写也是对的
2025-03-18
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×