你好,这个没法抵扣增值税,可以抵扣所得税

老师 您好 我想咨询一下 就是一般纳税人企业收到小规模纳税企业开具的简易计税发票可以抵扣吗
老师,我昨天有问我们公司是一般纳税人企业,取得苗木的免税发票,是否可以抵扣进项税。您那边回复我可以,我想再问下,这个免税发票不是个人和个体户开具的,而是苗木公司,也可以抵扣吗?
老师,广东航天信息爱诺科技有限公司开具的电子普通发票499元信息技术服务费可以全额抵增值税吗?以前我记得是开280元专票的就可以全额抵的,但是现在开的是499元普票就不知道了?
老师,您好!我想问下小规模纳税人收到江西航天信息有限公司开具的托管运维费发票可以抵增值税吗?可以抵企业所得税吗?
老师您好,我想跟您咨询一下,小规模期间取得的农产品免税发票或者公司开的收购发票在转为一般纳税人之后可以抵扣进项吗?
老师,成本核算方法在系统的哪里设置?固定资产是不是不设净残值会更好,因为这样就可以在文企业所得税时全额折旧
出口收汇采集还是没搞懂,同一笔业务是收到款了才能申报出口退税吗?还是先申报出口退税再收汇采集
老师,如果购台车100000,购置税10000车辆保险费5000,用银行存款支付,那做帐分录是怎么写
所得税汇算调减折旧,那第二年账上要调减折旧吗
老师,请问基本户可以更换吗
怎么勾选进项发票?实际存货数量和账面数量有差异怎么调整?
老师,有不要发票的客户,如何进行税务申报,谢谢
老师,制造企业,销售铁路碎石10万元,运输费3万元, 公司领导要求发生运费计入费用: 借:销售费用/-运输费3 贷:银行存款3 确定确认收入开票结转成本 结转商品:借:主营业务成本-材料费 8 贷:库房商品 8 结转运费:借:主营业务成本-运输费 2 贷销售费-运输费 2 老师结转成本对吗?
老师你好,我司有一份合同中写明了需要将今年收入的1%金额作为推广费用支付出去,这一块是需要做冲减收入的帐,今年的帐需要先做收入冲减这个动作吗?目前这个推广费用的承包商还不确定,如果做的话需要怎么做账
老师好,请问员工现在借款3000元,年底还款可以吗
这个不是相当于每年280元的服务费那种吗?服务费不是可以抵扣增值税吗?
这个不是的,如果是金税盘服务费的话,他会开金税盘服务费。
可以问一下软件售后,我们这边260的,还有300的都是不可以抵扣的。必须金额是280。
好的,谢谢您!
不用客气 工作愉快
老师,如果收到280元的发票,怎么抵扣?
填写主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额、实际抵扣金额。
应纳税减征额是直接填280元吗?
对的,是的,是这么做,是这么理解的。
老师,是280元和260元的都可以这样吧!我记得小规模每年260元,一般纳税人是280元。
老师,是280元和260元的都可以这样吧!我记得小规模每年260元,一般纳税人是280元。
你好,不可以的,二百六的抵扣不了。