可以的 借应付账款,贷银行存款过户给你单位,你们可以直接使用的吗?如果可以直接使用,可以做固定资产,如果需要装修的话,你先做在建工程,完工之后再转固定资产。

老师好,我们公司买设备112万,通过融资79万,其余是公司付款。请问这会计处理如何做?长期应付款是79万吗?还有,什么情况下确认固定资产?是等销售方开设备发票来吗? 还有一个问题是,融资租金是不等额的。请问每个月付租金的时候如何分出本金和利息?合同上没有利率,利率根据什么来算?什么时候确认融资费用?是等融资公司开出租金发票来吗?
甲方以在建工程(未结账固定资产设备)原值2.54亿元,评估值1.9亿元,最终以1.8亿元卖给乙方,然后再以租赁的方式从乙方租回,租期3年,每季度以租金方式支付等额本息给乙方,三年利息一共1495.79万元,租期结束甲方支付乙方4000元留购价款,取回设备所有权。甲方在租赁日前支付乙方合同保证金540万元,合同履约手续费783万元,合同咨询服务费167万元。请问甲方租赁开始日支付各项款项、每期支付租金、到期回购的账务处理。老师麻烦给具体的会计分录,谢谢!老师针对这道题还有以下疑问:1.后期未确认融资费用如何在每期分摊到财务费用呢?2.期满后甲方付4000元,确定设备所有权如果做会计分录?
老师 我想问下 我们公司2020年使用购买的厂房,但是发票是2022年给的,并且只给了一部分,所以一直未入账。我在新增固定卡片,选择使用期间是2020年,系统提示使用期间早于录入期间不能生成凭证 应该怎么办呢? 第二个问题想问下 我们这个厂房是 法人个人付给开发商收付款,然后每个月法人转钱进来付贷款及利息 ,这个账务处理怎么做呢? 也不知道这个厂房最后利息会是多少 因为可能会提前还款 ,我录入固定资产是不是按照合同总价 如700万 借固定资产 700万(不含税) 进项 (已收发票进项额)8.2万 贷 其他应付款-法人 200 长期应付款 400 应付利息 100呢?
老师,拍买法院拍卖的厂房支付的定金会计分录如何处理先挂应付款项?啥时候做固定资产呢等过户完再结转?
通过出让方式取得土地使用权时支付的出让金计入无形资产,后续在建造过程又计入在建工程,而在建工程转固定资产,不是有问题吗 1次浏览 老师解答 相关问题讨论 还有其它疑问? 会计学堂金牌答疑老师 1028 2287928 相关问题 你好,土地使用权用于自建固定资产,土地使用权费计入无形资产,还是在建工程 老师,土地使用权不是应该计入在建工程吗,为什么解析时无形资产和固定资产分开摊销不计入,解析有问题吗 企业为建造固定资产通过出让方式取得土地使用权而支付的土地出让金不计入在建工程,应确认为无形资产。那么分录如何做? 购买土地建厂房 土地使用权 并入无形资产单独摊销 还是在筹建厂房期间 摊销的费用要并入在建工程 转入固定资产-厂房? 购买的60亩地土地使用权,是固定资产还是无形资产还是在建工程呢
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗