您好 1、生产产品耗用甲材料5000元,车间一般耗用甲材料4000元,管理部门耗用甲材料2000元。 借:生产成本 5000 借:制造费用 4000 借:管理费用 2000 贷:原材料 5000%2B4000%2B2000=11000 2、现金购买办公用品500元,其中车间使用200元,管理部门使用300元。 借:制造费用 200 借:管理费用 300 贷:库存现金 500 3、转账支付车间水电费1000元。 借:制造费用 1000 贷:银行存款 1000 4、现金支付借款利息500元。 借:财务费用 500 贷:库存现金 500 5、销售产品100000元,增值税额17000元,款已收存银行。 借:银行存款 117000 贷:主营业务收入 100000 贷:应交税费 17000 6、李明出差借款1800元,现金支付。 借:其他应收款 1800 贷:库存现金 1800 7、发生营销展览费3000元,银行转账支付。 借:销售费用 3000 贷:银行存款 3000 8、李明出差回来报销差旅费1400元,退回现金400元。 借:管理费用 1400 借:库存现金 400 贷:其他应收款 1800

增值税和所得税税负怎么计算
增值税报税系统中有未开票收入,填过附表1的第一行的第5列和第六列了,主表还要修改吗?
老师,累计50万元的装修费可以直接进费用,不摊销吗?
老师,自己做的账怎么检查错误呢
公司招聘的人员放在灵活用工平台,这些人员和灵活用工平台签订合同,由灵活用工平台申报个税,每月公司和灵活用工平台结算这种可以吗?
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我想回,我的免费实操里哪一个是同销售中央空调并安装相似实务
销售中央空调并安装企业什么时候确认收入,预收到客户款项是放什么科目
我单位购买的材料由干对方质量问题造成我方损失了,那这批应付款对方也默认不用付了,我单位该怎样处理这笔应付款账呢
老师,新进一家生产企业,生厂企业已经生产两个多月,来了三四天,老板催我把库存这块整理好,去了几次车间, 一、建立起来这1原材料入出库单→2半成品入库出库单→3商品出入库单→4商品变半成品出入库单(意思是商品可以进入下一生产环节)→商品出入库单。 二、每日做原材料库存明细表(出入库结余)、库存商品出入库明细表、 三、车间的人工工时好计算分配这块先放一边。 四、月末统计原材料购入合计领料合计结余。库存商品的入库、出库、结余合计、(车间不会有半成品) 老师请问您看对吗?有意见给到我吗?