同学你好 这个汇算清缴之前发了就不用调增

老师你好,我想咨询下我22年的计提的工资,在23年4月份发放了,汇算清缴的时候年度报表怎么填?应付职工薪酬这块是按12月底的数据填是要更改报表啊?
您好老师,我们公司去年的个税申报是按照每月实发数申报的,但是账上是按照每月应发数计提的。但是今年我们修改了申报方式,改成了按照计提数申报个税,导致23年一月份发的22年12月的工资是在23年一月份申报的,这样汇算清缴时工资薪金需要调整吗
老师好,问一下,22年12月份的工资12月已计提,23年1月发放,2022年汇算清缴的时候,12月份计提的数据需要在职工薪酬支出及纳税调整明细表中调增吗?
您好老师 我想问问,做22年汇算清缴 工资薪金 的填报。我们金蝶账面上 22年1月 借方 实发21年12月的工资和奖金,22年实发的工资和奖金是 在23年1月记在 借方的,那么我们做22年汇算清缴时 填报22年工作薪金实发数 那么应该 复制粘贴22年借方累计数(实发的是21年的工资薪金)还是应该复制粘贴23年1月借方累计数(实发的是22年12月的工资薪金)?应该复制哪个呢?
老师,我们公司22年底关账工资四金没有计提,然后今年六月份审计发现这个问题,让我们去年12月重新计提,出的报表,所以应付职工薪酬新报表有余额,但是审计是23年6月做的,我们23年跨年结转科目的时候应付职工薪酬没有余额的,现在23年12月份发现这个问题了,我们做一笔什么样的分录可以使23年应付职工薪酬有22年的这个余额
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少
累计折旧可以是2级科目吗?
发票额度不够是不是开不出来发票?
这个我知道,就是不是填个年度的财务报表吗,我是想问我那个财务报表应付职工薪酬这块的要不要改?
同学你好 这个不用改的
好的,谢谢
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