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你好,残保金误缴纳,现在税务以退回会计科目是不是,借,银行存款,贷,应交增值税残保金,有2张图片是我上期做的缴纳残保金科目

你好,残保金误缴纳,现在税务以退回会计科目是不是,借,银行存款,贷,应交增值税残保金,有2张图片是我上期做的缴纳残保金科目
你好,残保金误缴纳,现在税务以退回会计科目是不是,借,银行存款,贷,应交增值税残保金,有2张图片是我上期做的缴纳残保金科目
2023-05-06 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-06 15:35

您好,还有图1的分录要原样冲回,要不应交增值税残保金有余额,还有管理费用要冲回的,这个费用没有了

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快账用户3581 追问 2023-05-06 15:44

你好老师是这样吗

你好老师是这样吗
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齐红老师 解答 2023-05-06 15:47

亲爱的,您这是之前的分录,前面都加上负号就可以了

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快账用户3581 追问 2023-05-06 15:54

这样吗?谢谢老师

这样吗?谢谢老师
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齐红老师 解答 2023-05-06 15:55

亲爱的,对的哈,祝您生活愉快

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齐红老师 解答 2023-05-06 17:20

您好!我临时有事走开1小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~

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您好,还有图1的分录要原样冲回,要不应交增值税残保金有余额,还有管理费用要冲回的,这个费用没有了
2023-05-06
你好,借管理费用贷其他应付款, 借其他应付款贷银行存款 二级科目残疾人保证金
2022-11-04
借应交税费 1贷营业外收入1
2025-01-07
事业单位计提税金的会计分录: 借:经营支出 贷:应缴税费  期末,将本科目本期发生额转入经营结余, 借:经营结余 贷:经营支出  
2023-07-06
同学你好,是这样的,期末,应该先结转,借,应交税费-应交增值税-销项,贷,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,应交税费-应交增值税-已交税金,应交税费-应交增值税-进项,再做,借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷,应交税费-未交增值税。缴税时再做,借,应交税费-未交增值税,贷,银行存款。
2022-06-11
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