你好,学员,耐心等一下
老师你好,这个问题我还是不太清楚。例如:个人当月开据一张现代服务类型发票7万元,当月缴纳增值税、附加税。年度汇算清缴后个人应纳个税税额超1万元,属于(累计预扣预缴应纳税所得额不超过36000元,预扣率3%)这一档。 你说在支付劳务报酬的时候要预扣预缴图中个税,请问开出这张现代服务类型发票不需要预扣预缴图中个税?有些糊涂了。
老师你好,我想问下一个月社保所在单位有工资薪金所得,在兼职单位又有劳务报酬所得,他们都是分开预缴了个税,那么到年底汇缴清算的时候还会要再缴纳个税吗? 比如工资薪金每个月2万元,社保所在单位是按照扣除5000元来预缴的个税,劳务报酬每个月15000元,劳务用工单位是按照15000*(1-20%)*20%来预缴个税,那么到年底汇缴清算还需要补交个税吗?
师员工在我公司工资是45900元,其中1月份缴纳个人所得税是2.08元,在另一个公司工资是20020元,这种情况个人所得税还用汇算清缴吗,年度收入未超过12万而且已经预交了2.08元的个人所得税,这种情况就不用补税了是吧就是免税申报是吧,那基本减除额汇算清缴是不用选择是吧,因为已经预交2 .08元税款了所以不用汇算清缴了,要是没有预交税款两处工资不超过12万那是不是嘚汇算清缴来补交个人所得税呢
一个人年劳务报酬10万元,在税务局代开的发票,第一个图片是预交,第2个是汇算清缴,请问在预交时为什么减去了101.94,图3的公式是预交的公式,还有我明白图2汇算清缴的做法,减去101.94是汇算清缴的公式中其他扣除,在汇算清缴的软件中有一个其他税费那栏,在请问,这个其他税费除了城教地这3个税费,还有其他吗?
一个人年劳务报酬10万元,在税务局代开的发票,第一个图片是预交,第2个是汇算清缴,问题一:请问在预交时为什么减去了101.94,图3的公式是预交的公式,问题二,还有我觉得图2减去101.94是汇算清缴的公式中对应的其他扣除,对吗?其中问题请告诉我税法或者教材原文,和解释,我自己查了很多笔记都没有
老师您好,电子税务局我们想改一下登录密码在哪里改了
你好,供应商给我们开的赠送10个商品,怎么做分录?我们是卖这个商品的厂家
公司问我有出纳经验吗,有多久,最快多久可以到岗这种怎么回复比较好?
请问老师,占股20%的股东投入的投资款,在科技局火炬填报时,选择企业是否当年获得风险投资是怎么选 ?选择是还是否,如果选是 融资应该选择哪轮
2023年,进项开票给我们开多了,现在发现,供应商便冲红了,这个账务处理怎么做,税务申报怎么做。
老师您好,请问1、外贸企业一般纳税人支付的商标注册款的进项税额是可以认证抵扣的吧?2、开具出去的发票都是免税的,如果可以认证那认证后就会形成留抵税额吧
老师,你好!请问报销时发票只写了办公用品,数量一箱,这种发票能报销吗
老师,这张发票可以入账吗
公司开公帐给的一个U盾,是制单盾还是审核盾
老师,请问汇算清缴退税收到款分录是什么
你好,学员,其他税费属于个人的合理税费支出都可以列入的
先说预交为什么-城建税,我找了所有的课程讲义,注会的中级的,针对预交时都是应税所得额的定义都是,收入-800或者减去20%费用,没有说什么合理税费支出,请老师具体告诉我在哪里有,或者文件原话
你好,学员,理论和实践还是有点区别的,慢慢习惯就好,不能全部照搬书本知识哦