你好 你这个就是 借:应收账款 贷:主营业务收入 增值税

#提问#老师就是我有个公司销售发票已经开出来了,进项发票也已经开出来了,但是进项发票开错了又被他作废了,导致现在已经跨月了,只能把销项税先缴纳了后期留做抵扣了吗?还有没有什么办法?
老师,您好!我们上个月开了一张进项的红字发票申请单,然后对方没有开给我们红字发票,我们做了进项税额转出,现在发票回来了,我们应该怎么做?
2022年12月开进来进项发票没有销项税款抵扣的了,就没用认证,现在到了2023年2月了,2月又没有开销项发票,有没有抵扣,现在都跨年了,这个怎么处理比较好?谢谢老师
请问老师,没有进项发票只有付款凭证,然后我开出了销项发票,这个应该怎么做帐?跨年了
请问老师,以前不懂,税务局查到,有的进项没有,开了销项,这个之前没有过账的,就是进销少,销项多了,税务局说你没有东西进来,你还开票出去,怀疑虚开的,叫我把少的进项补上,有的单位叫我全部重新转公账,有的叫我税钱转私,这个分录分别应该是什么样的?以前没有过入库的。 请问老师,有的小东西无法取得进项发票只有付款凭证,然后去年我开出了销项发票,这个跨年的应该怎么做分录呢? 请问老师,以前年度与生产经营无关的不可以抵扣的进项税额现在要转出来,这个分录是什么呢? 不太懂,请老师帮忙解答一下,谢谢!
环保税,是什么情况下才缴纳?需要怎么获取排放数据
25年暂估了一些费用和成本,现在26年5月收到发票先做负数再按实际收到的发票做账,但是跨年了,账应该怎么做
公司有利润,老板拿钱是不是一定要走分红?
老师,资产负债表里的长期应付款根据什么来填?
6月30日辞退了一个员工,6月工资要7月才发,6月30日预支了3000给他,6月是借:其他应收款-员工名字3000,贷:银行存款3000吗
我们垫付材料款,也就是说被挂靠方给我们开工程款发票,我们垫付的材料款在外账上,用做账吗?这时我的外账该怎样处理?感谢您用心回答。
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
多领取的工份医疗费退回社会保险基金管理局能出管理费用吗?
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师可以帮我调一下报表可以吗?我发您邮箱
我开的销项发票这个款已经全部收到了,就是目前税务局查出来就是我没有进项,这个没有进项,然后就开了销项
请问老师,税务局查到以前年度,有的进项没有,开了销项,让我补起来,人家老板说可以开,具体的分录请问怎么操作?这个之前没有过账的,就是进销少,销项多了,税务局说你没有东西进来,你还开票出去,怀疑虚开的,叫我把少的进项补上,那我现在直接把税钱转给人家,人家开票给我?我不知道是走公账,还是私账?这个开过来的发票我是否还能抵扣呢?搞不明白。
你们是被税务局查到了?税务局是怎么说的
税务局叫补发票的补发票,把账做平,我们是自己家的,自己申报的,去年我是不懂,有税款可以抵,我就没叫人家开进项,就光开了销项,这个我现在知道是错的,现在,我把税钱私账给人家,让人家补以前年度的发票,但是我不知道收到发票以后怎么写分录,怎么把账做进去
借:以前年度损益调整 增值税 贷:应付账款等
请问只有这个分录吗?以前也没有过商品入库,因为我没有开进项进来,没有商品入库,我就直接开了销项卖了
是阿,你看我的分录也没有库存商品的
不需要再去入库,结转成本了对吗?
是的,你的理解是正确