贷主营业务收入负数 贷应交税费应交增值税

老师你好我的增值税是季报但是没开票每月未开票收入我都价税分离了,但是等到季报的时候填数据的时候出现了税费系统比实际少几块钱的差距。像这种情况我应该怎么办?我每月做分录的时候是借:银行存款,贷:主营业业收入,应交税费-应交增值税。价税合计73795.5,是10-11-12月的价税合计数,只能和价税合计数一样。因为如果超一分我前面分录都会乱
请问老师 我这个月开了张专票开票时这样做的分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--增值税 后面那张发票又作废了没有重开,之前的分录怎么弄
老师好,我们是小规模纳税人企业,每季度做账,每月收入达不到15万,做账的时候请问需要做计提应交税费-应交增值税分录?季末再做到营业外收入还是就不用提
老师你好,个体工商户,查账征收的,比如说10、11月份做账时收入是20万/月,然后做分录时借银存,贷主营收入,应交税费,月末是借应交税费贷主营收入,12月份的时候做账时没有做价税分离,季度超45万,要交增值税,现在也没有计提交增值税的分录了,要怎么办呢@郭老师
老师我想问一下,我餐饮的收入15万没做应收账款,直接入的银行存款15万,怎么计提增值税,分录怎么做 小规模纳税人 我做的是 借:银行存款15万 贷:主营业务收入15万 请问增值税怎么计提分录怎么做 餐饮每笔直接入了银行
老师好,我们公司是股东,投资给另一个公司的758000,我做成了其他应收款,调成借:长期股权投资,贷:其他应收款,那家公司注销,这758000作为投资损失,企业所得税税前扣除,借:投资收益758000,贷:长期股权投资758000,对吧
老师你好,我单位车保险10月赔偿2000元,当初做分录是借.银行存款2000,贷:预收账款2000,12月收到发票2000元,专票,并支付2000元修理费,怎么写分录
老师,我坏账做了营业外支出,汇算清缴的时候要调整交税吗
年底做了暂估,汇算清缴前收到发票后如何做账?如何处理收到的发票
老师好,上一任会计去年做账的时候把专票当普票做账了,今年想认证抵扣去年的专票可以吗?要怎么调整以前会计做的账呢?
老师,我们公司是一般纳税人,一般都是开具9%的发票。如果想要开具3%的发票是,是要想税务申请全部的项目按简易计税吗?还是可以针对单独某个项目申请简易计税?
去年交易性金融资产计提递延所得税负债,今年到期,同时也计提递延所得税负债,到期了递延所得税负债怎么处理?
我们做服务业的一些返利服务费,作为备查资料灵工一般留存哪些资料呢
补往年的 收入,要改申报过的财务报表?往年的账需要改吗?补的收入不开票,作为未开票收入申报
房东代开房租发票都要缴纳什么税,
计提城建税,教育费附加,地方教育附加,水利基金 怎么分录
计提房产税土地使用税怎么分录
借税金及附加 贷应交税费城建税、教育附加、地方教育、水利建设、房产税、土地使用税
借应交税费城建税、教育附加、地方教育、水利建设、房产税、土地使用税 贷银行存款