你好。3.56是你需要缴纳的税款, 减免的税款是实际利润乘以22.5%的

老师,我们公司17年亏损,18年所得税汇算清缴时弥补了亏损,19年所得税汇算清缴时系统又带出来了18年已经弥补过的亏损数额,当时这个数字去不掉,我没办法调高了纳税调整增加额,最后,税局让我在今年12月份补交了所得税7000多元,我应该怎么下账。
老师,26号出了个文,说是100万以内的应纳所得额,减按25%计入应纳所得额,按20%应纳所得税。那请问下我3月开票1007000元,1-2月累计利润640000,已做汇算清缴,以前年度弥补亏损-985228.3元,3月费用估算为500000元,3月底预交企业所得税是多少?求详细计算过程?谢谢
老师好公司22年收入10965922.45元,4季报缴纳所得税16468.90元,减免企业所得税14922.06元。利润总额658755.35,业务招待费发生额365603元业务招待费税收金额54829.61,需要纳税调增310773.39元汇算清缴需要补交多少所得税,658755.35加上310773.39=969528.74元不超过100万显示补交20多万呢,是不是我的减免所得税优惠表不应该填14822.06元而是填所得税减免所得数
老师,我所得税汇算调增完弥补完以前亏损,最终应纳税所得额是142.24元,我应该交多少税?怎么计算,汇算表里显示缴税35.56减免32缴税3.56元,我不知道这是减免后税率多少
老师,去年的成本票不够,汇算清缴的时候没调出,现在税局让我调出,我填的是纳税调整项目明显表,填完后,减免所得税优惠明显表中的减免所得税是自动出来的,可是跟我算的不一样,去年0.025不是应该减免0.225的所得税吗,可是我算了算,才减免了0.215的所得税,这样我的企业所得税率就成了0.03了,不过我调完后利润总额超100万了,跟这个有关系吗
劳务公司开普通发票10万现在开具外经证吗,需要交税
烟酒,卡送人涉及哪些税
你好 请问,比如我要补2024年某月的无票收入,2023多加了10w收入。这个10w的收入的钱,需要我补进公户吗?
老师,企业所得税是按不含税缴税的吧,比如我销售不含税10万,进项不含税9万,交企业所得税1*2.5%=250元
请问,调增了前几年的期间费用的账(剃掉了),那支付的钱,需要怎么调??
老师,我们是做连锁餐饮门店,有20家门店,都是个体户,后期规模会逐步扩大,明年老板计划开到70家,这种有必要每个体户都开对公户吗,都开对公户的话年费,维护费比较高,但是不每个个体户单独用一个账户,又涉及到门店收款对账的问题,多家门店收款收到一个账户,很难对账,有没有餐饮连锁行业的老师给下建议吗
异地施工甲方的公司注册地和施工地点也不一致,异地预交交在施工地点还是甲方的注册地
你好老师,我想问下外贸公司,不是制造业,只是商贸性质的公司,会有研发支出吗?
员工聚餐,餐费,酒,做职工福利费吗?
刚接手和城投有关的企业,不太熟悉业务情况。我想请问施工、代建、发包、承包之间的逻辑联系是怎么回事?分别以什么税目及税率缴税?谢谢
能不能用应纳税所得额142.24元缴税3.56元 给我一个计算过程?
我不知道怎么计算出来的
你好。142.24乘以25%等于35.56 35.56-142.24乘以22.5%=3.56。
利润100万以内的税率是2.5%的,直接用142.24乘以2.5%也可以的,等于3.56。
我是不会计算所得税优惠政策说的什么减按多少,按照多少交,这个计算过程我不会,刚才老师计算的是减免计算出来结果,我就想看看政策说的计算过程,我不知道怎么计算出来的,怕别人知道我不会算笑话我
100万以内的税率2.5%,这个政策知道吗?你不知道的话,现在知道了吧,那减免的税款不就等于25%减去2.5%。
这个我知道,我就想知道政策说的那个减按什么什么的计算过程
我上面给你写了哪一个还不明白。
这个问题我再快手找到了答案,你就没明白我说的计算过程是什么,快手介绍的很详细
142.24乘以25%等于35.56 35.56-142.24乘以22.5%=3.56 利润100万以内的税率是2.5%的,直接用142.24乘以2.5%也可以的,等于3.56 这个就是