你好。3.56是你需要缴纳的税款, 减免的税款是实际利润乘以22.5%的
老师,我们公司17年亏损,18年所得税汇算清缴时弥补了亏损,19年所得税汇算清缴时系统又带出来了18年已经弥补过的亏损数额,当时这个数字去不掉,我没办法调高了纳税调整增加额,最后,税局让我在今年12月份补交了所得税7000多元,我应该怎么下账。
老师,26号出了个文,说是100万以内的应纳所得额,减按25%计入应纳所得额,按20%应纳所得税。那请问下我3月开票1007000元,1-2月累计利润640000,已做汇算清缴,以前年度弥补亏损-985228.3元,3月费用估算为500000元,3月底预交企业所得税是多少?求详细计算过程?谢谢
老师好公司22年收入10965922.45元,4季报缴纳所得税16468.90元,减免企业所得税14922.06元。利润总额658755.35,业务招待费发生额365603元业务招待费税收金额54829.61,需要纳税调增310773.39元汇算清缴需要补交多少所得税,658755.35加上310773.39=969528.74元不超过100万显示补交20多万呢,是不是我的减免所得税优惠表不应该填14822.06元而是填所得税减免所得数
老师,我所得税汇算调增完弥补完以前亏损,最终应纳税所得额是142.24元,我应该交多少税?怎么计算,汇算表里显示缴税35.56减免32缴税3.56元,我不知道这是减免后税率多少
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小熊电器2019-2023年产权比率分析
老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
能不能用应纳税所得额142.24元缴税3.56元 给我一个计算过程?
我不知道怎么计算出来的
你好。142.24乘以25%等于35.56 35.56-142.24乘以22.5%=3.56。
利润100万以内的税率是2.5%的,直接用142.24乘以2.5%也可以的,等于3.56。
我是不会计算所得税优惠政策说的什么减按多少,按照多少交,这个计算过程我不会,刚才老师计算的是减免计算出来结果,我就想看看政策说的计算过程,我不知道怎么计算出来的,怕别人知道我不会算笑话我
100万以内的税率2.5%,这个政策知道吗?你不知道的话,现在知道了吧,那减免的税款不就等于25%减去2.5%。
这个我知道,我就想知道政策说的那个减按什么什么的计算过程
我上面给你写了哪一个还不明白。
这个问题我再快手找到了答案,你就没明白我说的计算过程是什么,快手介绍的很详细
142.24乘以25%等于35.56 35.56-142.24乘以22.5%=3.56 利润100万以内的税率是2.5%的,直接用142.24乘以2.5%也可以的,等于3.56 这个就是