你好; 支付的退社保的金额; 是单位 部分还是个人部分; 才好判断科目的

老师好!每个月缴的养老和医疗保险需要计提吗?如果计提,分录怎么做?我以前没有计提,都是按照缴费额直接记账了。现在出现了这么个情况,因为公司没钱,有2个月没有交保险,这样的话,不是影响预交企业所得税了吗,所以,请教一下应该怎么处理。
老师,这个月养老金基数调整退1—8月的,缴费直接抵减了,这样的话会计分录怎么做,我平时做账计提,借管理费用-社保,贷应付职工薪酬-社保,缴费借应付职工薪酬-社会保险单位,应付职工薪酬-社会保险个人,贷银行存款,
老师,现在公司支付的这几个人退社保费的账务处理该怎么做?因为养老保险后面基数有调整,所以会出现这个情况
老师,现在公司支付的这几个离职人员退社保费的账务处理该怎么做?因为养老保险后面基数有调整,所以会出现这个情况。我们都是从应发工资里面扣除社保个人部分。像他们虽然离职了,但是养老保险后面调整的部分,也应该退给他们本人。
老师,有个社保基数调整的问题想了解一下。比如养老保险基数调整一般都是在下半年,那么上半年都是按照去年的基数缴纳的社保。也是按照去年的基数计提的社保,请问这个基数调整仅仅只是个人部分的基数调整吗?单位部分的也是有调整的吗?因为,单位部分的是单位缴纳,个人承担部分都是在发工资的时候从员工的应发工资里面扣除掉。我们有几个员工已经离职了,当时个人部分的养老保险从工资里面扣了,现在说是要把多扣的这部分再退还给他们本人。
之前的财务公司联系老板,说把公司实缴资本的时间修改到32年6月30日。这个公司税务已经注销了。不修改会怎样。老板的意思是不想修改
老师你好!做了研发费用,报表里面怎么不能直接体现研发支出这个项目呢
生产企业,我一直按照货物发出来确认收入,并据此申报当期的增值税不含税销售收入。现在我看到一种说法是,不需要以货物转移就去确认收入并申报纳税。应该以开票时间来确认收入。哪种才是正确的啊。我们是次月对账然后才收取上月货款并开票的。这快到年底了,看那种是正确的,第四季度就按这种来申报
老师好,请问我公司买了一批设备,食品加工设备,当时入到固定资产,出租着,现在不租了,我能把它转入固定资产吗?从10月份开始不租了,折旧还提吗?
请问股权转让按什么交税
广东省工程跨市经营,个税有选择核定征收方式吗?
老师,计提残保金应该进哪个科目?
老师,请问我们公司生产刚结构,有建筑资质,也帮别人安装,请问我们公司的开票应该怎么开?是13还是9
老师我们不做出口退税可以吗,出口转内销需要走什么手续吗
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
退的个人部分的
个人部分的社保,当时是从他们的工资里面扣了的啊。后面养老保险基数调整,就要退给他们个人啊。只是他们几个人目前都离职了。但是要做账啊
你好; 那你之前支付的时候 个人走的其他应收款 科目吗 ; 我好判断科目 ; 这个会给个人退回去玛
老师,个人部分的社保,是发工资的时候,从他们个人的工资里面扣了啊。因为后面养老保险基数有调整,所以现在会涉及退社保给他们那几个人
你好; 不是; 我的意思是 你之前扣个人社保走的那个科目 ; 我好做这个退款回来的分类; 和你之前 的科目保证一致的意思 ;
老师,是发工资的时候,从应发工资里面扣除个人社保部分的
你好 ; 你做 ; 借 银行存款 贷其他应收款 ; 退款给员工; 借其他应收款贷银行存款; 与你之前科目 对应做即可
老师,我们现在是退社保给员工。直接做,借:其他应收款(个人),贷:银行存款。就可以了吧?不涉及冲减计提的账务处理吧?
你好; 是的; 直接做就可以了 ;对的
老师,这个不涉及冲回计提工资的账务处理吧?因为,计提工资,是按照应发数计提的,跟这笔业务,没有关系的吧?
你好; 不会的; 你工资计提是没有问题的; 只是这个是 费率的原因; 个人多扣了工资; 退给个人的