你好; 支付的退社保的金额; 是单位 部分还是个人部分; 才好判断科目的
老师好!每个月缴的养老和医疗保险需要计提吗?如果计提,分录怎么做?我以前没有计提,都是按照缴费额直接记账了。现在出现了这么个情况,因为公司没钱,有2个月没有交保险,这样的话,不是影响预交企业所得税了吗,所以,请教一下应该怎么处理。
老师,这个月养老金基数调整退1—8月的,缴费直接抵减了,这样的话会计分录怎么做,我平时做账计提,借管理费用-社保,贷应付职工薪酬-社保,缴费借应付职工薪酬-社会保险单位,应付职工薪酬-社会保险个人,贷银行存款,
老师,现在公司支付的这几个人退社保费的账务处理该怎么做?因为养老保险后面基数有调整,所以会出现这个情况
老师,现在公司支付的这几个离职人员退社保费的账务处理该怎么做?因为养老保险后面基数有调整,所以会出现这个情况。我们都是从应发工资里面扣除社保个人部分。像他们虽然离职了,但是养老保险后面调整的部分,也应该退给他们本人。
老师,有个社保基数调整的问题想了解一下。比如养老保险基数调整一般都是在下半年,那么上半年都是按照去年的基数缴纳的社保。也是按照去年的基数计提的社保,请问这个基数调整仅仅只是个人部分的基数调整吗?单位部分的也是有调整的吗?因为,单位部分的是单位缴纳,个人承担部分都是在发工资的时候从员工的应发工资里面扣除掉。我们有几个员工已经离职了,当时个人部分的养老保险从工资里面扣了,现在说是要把多扣的这部分再退还给他们本人。
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
退的个人部分的
个人部分的社保,当时是从他们的工资里面扣了的啊。后面养老保险基数调整,就要退给他们个人啊。只是他们几个人目前都离职了。但是要做账啊
你好; 那你之前支付的时候 个人走的其他应收款 科目吗 ; 我好判断科目 ; 这个会给个人退回去玛
老师,个人部分的社保,是发工资的时候,从他们个人的工资里面扣了啊。因为后面养老保险基数有调整,所以现在会涉及退社保给他们那几个人
你好; 不是; 我的意思是 你之前扣个人社保走的那个科目 ; 我好做这个退款回来的分类; 和你之前 的科目保证一致的意思 ;
老师,是发工资的时候,从应发工资里面扣除个人社保部分的
你好 ; 你做 ; 借 银行存款 贷其他应收款 ; 退款给员工; 借其他应收款贷银行存款; 与你之前科目 对应做即可
老师,我们现在是退社保给员工。直接做,借:其他应收款(个人),贷:银行存款。就可以了吧?不涉及冲减计提的账务处理吧?
你好; 是的; 直接做就可以了 ;对的
老师,这个不涉及冲回计提工资的账务处理吧?因为,计提工资,是按照应发数计提的,跟这笔业务,没有关系的吧?
你好; 不会的; 你工资计提是没有问题的; 只是这个是 费率的原因; 个人多扣了工资; 退给个人的