齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好 这个收不回来吗
老师,是我们公司支付给离职人员的退社保的费用啊。当时发工资的时候,养老保险费基数还没有调整,是按照调整前的金额来扣的他们的个人部分的社保啊,但是后面基数调整了,意思就是当时从应发工资里面扣多了,现在再把这部分扣多了的养老保险个人部分的社保费再退还给那几个离职人员啊。这个退的社保费的钱,上周五出纳已经支付给他们本人了,现在是怎么做账务处理的问题啊
同学你好 那你应该挂往来了吧
没有挂往来啊。正常的做发放工资,在应发工资里面扣除个人养老保险部分啊。因为他们几个是离职人员,如果后面社保基数调整后,需要退还给他们本人。如果是在职的,那么就是在后面月份的个人养老保险费来做调整啊
那你直接做代收代付的
老师,当时发工资的时候,代扣个人社保部分,是借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应收款-社保(个人)贷:银行存款。那现在需要把当时多扣的社保部分退给离职那几个人。是不是就是做,借:其他应收款-社保(个人),贷:银行存款。做一笔,就可以了?
同学你好 对的 这样就可以
老师,但是,怎么样要挂出他们个人。因为钱是一个一个打给他们本人的。是不是打款的时候,要做,借:其他应付款-每个员工姓名,贷:银行存款?然后,再做借:其他应付款(负数),借:其他应收款-社保?
这家公司,在做打款的账务处理,都需要体现,是打给谁了
那这个要做员工名字
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老师,是我们公司支付给离职人员的退社保的费用啊。当时发工资的时候,养老保险费基数还没有调整,是按照调整前的金额来扣的他们的个人部分的社保啊,但是后面基数调整了,意思就是当时从应发工资里面扣多了,现在再把这部分扣多了的养老保险个人部分的社保费再退还给那几个离职人员啊。这个退的社保费的钱,上周五出纳已经支付给他们本人了,现在是怎么做账务处理的问题啊
同学你好 那你应该挂往来了吧
没有挂往来啊。正常的做发放工资,在应发工资里面扣除个人养老保险部分啊。因为他们几个是离职人员,如果后面社保基数调整后,需要退还给他们本人。如果是在职的,那么就是在后面月份的个人养老保险费来做调整啊
那你直接做代收代付的
老师,当时发工资的时候,代扣个人社保部分,是借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应收款-社保(个人)贷:银行存款。那现在需要把当时多扣的社保部分退给离职那几个人。是不是就是做,借:其他应收款-社保(个人),贷:银行存款。做一笔,就可以了?
同学你好 对的 这样就可以
老师,但是,怎么样要挂出他们个人。因为钱是一个一个打给他们本人的。是不是打款的时候,要做,借:其他应付款-每个员工姓名,贷:银行存款?然后,再做借:其他应付款(负数),借:其他应收款-社保?
这家公司,在做打款的账务处理,都需要体现,是打给谁了
那这个要做员工名字