你好,这个你要去,看哪里错了。

老师您好,我想问下就是我去年汇算清缴的时候有一笔计提的工资,实际没有发放,然后汇算清缴的时候也没有调增,今年我的第四季度报表是负数,我想着把这一笔做上,老师现在我应该怎么调整
老师好,想请教一下,做2月份账时看去年账套时,在12月份现金出现负数了,负1360元。因为当时做账没仔细去看,生成报表时货币资金还有10万多,那这种情况怎么办呀。
老师好,想问一下在做汇算清缴时才发现去年12月份现金账是负数,负几仟元,那我应该怎么办
老师好,想问一下,去年12月份现金出现负数,在今年做账时才发现,是老板代付了,而会计直接做现金了。这种情况,今年做账时直接调一下账就可以了,对不。
老师,您好。我想咨询下,我现在在做23年的汇算清缴,发现去年1月份收入和增值税报表,财务报表,所得税季报表,数字不一致,我该怎么办?是去大厅更正所有报表还是全部调整在12月份
老师,请问一下在报企业所得税年报表时自动填写了以前年度亏损,我应该做会计分录。谢谢
老师,25点12月末,我没提法定盈余公积,已经申报完报表了,我要是提的话,影响所得税吗
一般纳税人当月开了销项票,但是进项票还在次月才能取得,有没有什么方法是可以解决当月申报了不交税,次月把销项进项相抵的方法?
个体工商户需要像企业一样每个月申报个税吗?
老师好,请问更正3季度的申报表,在哪里更正?
我们收了25年11月-26年4月的租金,发票已经在去年的12月份开出去了,我们能延期确认26年1-4月的租金收入么?
比方说法人有一个个体户,然后自己另外在别的公司有6万年工资收入且享受了6万免税额,问那么这个个体户在定期定额,定期定率,查账征收,3种情况下6万年收入分别多少税金。
开发票有负数的怎么办
老师,请问现在企业发现2008年盖的厂房没有入账,之前是交给财务公司做的,没有发票那边就没有做账进来,厂房是工厂的厂房(铁皮的),不属于有建筑资质的建筑物,这部分的厂房建筑物投资差不多1000万,是老板通过自己个人账户直接转的,没有发票。现在企业涉及到拆迁,要怎么用被认可的方式补做进来作为拆迁支出呢,谢谢
您好老师,汇算清缴调赠的部分还需要在账上做分录吗
就是付款现金不够,当时没去看。因有银行存款,报表出来也没去查询。
你好,我的意思是说你付款的现金不够,但是账上面做了,那肯定就做错了。分录就做错了,你要看是哪一些分录做错了,实际上是怎么支付的。然后才能确定怎么修改。
老师,象这种情况可不可以不去调整呀。如果要调整,收回借款可不可以呢。
你好,其实这个要看情况的,不是说可以不调,也不是说可以调,要看具体是哪里错了,什么原因错的。
不是账做错,是因为做分录时现金不够付,我没发觉,还是按现金支付。
你好,对呀现金不够付,你还是做了现金支付,那实际上肯定就不是现金支付的。那是用什么方式支付的呢?
按实际来说是不应该发生这种情况的呀。但没有出纳,会计直接以发票来做账,结束也没查看现金余额等,就出现这种情况了
你好,所以要去对账啊。
不够现金,而会计直接做现金。现在才发现,要怎么处理
你好,上面说了呀,你要处理就要先确定。实际上是怎么样付的?
会计按现金去付的呀
你好,实际上呢?实际上是怎么付的?实际上也是现金付的?
是想咨询碰到这种情况如何去调整,
你好,我知道你的意思?你没明白我说的。你要调整就得按实际来。就去找实际情况是怎么样,然后根据实际情况调整。
那老师,现金不够付,那就得不够付的挂应付账款或收取其他应收款,对不。
那到现在做汇算清缴时才发现,做为去年12月份账要怎么处理呀。
你好,那是只能说有可能。有可能是要怪应付,也有可能是银行付了,也有可能是别人垫付了,所以要看实际上是怎么样。
那现在如何调整呢?如果挂其他应付,账务怎么调整呀。
你好,你借现金贷,其他应付款。