你好,这个你要去,看哪里错了。

老师您好,我想问下就是我去年汇算清缴的时候有一笔计提的工资,实际没有发放,然后汇算清缴的时候也没有调增,今年我的第四季度报表是负数,我想着把这一笔做上,老师现在我应该怎么调整
老师好,想请教一下,做2月份账时看去年账套时,在12月份现金出现负数了,负1360元。因为当时做账没仔细去看,生成报表时货币资金还有10万多,那这种情况怎么办呀。
老师去年12月开了一个销项负数的发票,小规模,忘了申报的时候抵扣了,现在该怎么做账或者报税,今年第一季度能申报去年那个负数吗?现在应交增值税额是负数
老师,因为去年会计应收应付没有重分类的,导致负数,现在把23年年初数据重分类调整为正数了,去年12月份第四季度的财务报表也修改了,但是现在做企业所得税汇算清缴,发现资产平均值还是以前负数的平均值,那这个需要怎么办?
老师好,想问一下在做汇算清缴时才发现去年12月份现金账是负数,负几仟元,那我应该怎么办
老师您好,开票黑个人不知道名字只知道姓啥,可以写张女士王先生吗
公司让长期临时工开劳务费发票合规吗
小企业会计准则,上年的暂估100万发票只拿回来60万,怎么处理?
自然人股权转让。税局称2025年8月购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销. 财务调整分录是2026年3月的,手动调整税局的2025年资产负债表期末数后 与电子账本上同期资产负债表 就有差入。只能这样吗?
老师,税务局让更正24年的应付职工薪酬金额,要和个税申报一致,之前报的是60000,改为16500,更正汇算清缴表的时候提示先要更正财务报表,是只改利润表就可以不?是不是也需要调账?
没有预收账款用应收代替?
老师您好,开票给个人怎么开,小规模取票
老师,开票人给收款人开了1500万的商票,收款人又给开票开了500万的销项,那收款人应收账款是2000万呀?
老师,收到政府补助,要求省财政资金,市财政资金,自筹资金独立核算的话,而且要求支出是不含税金额才算,而且是需要用于研发项目支出才可以?请问实操中是根据什么科目来独立核算?是根据银行存款还是根据什么?
老师您好,公司主营是生产医疗器械卖的,可以吧采购的材料卖给其他的公司吗
就是付款现金不够,当时没去看。因有银行存款,报表出来也没去查询。
你好,我的意思是说你付款的现金不够,但是账上面做了,那肯定就做错了。分录就做错了,你要看是哪一些分录做错了,实际上是怎么支付的。然后才能确定怎么修改。
老师,象这种情况可不可以不去调整呀。如果要调整,收回借款可不可以呢。
你好,其实这个要看情况的,不是说可以不调,也不是说可以调,要看具体是哪里错了,什么原因错的。
不是账做错,是因为做分录时现金不够付,我没发觉,还是按现金支付。
你好,对呀现金不够付,你还是做了现金支付,那实际上肯定就不是现金支付的。那是用什么方式支付的呢?
按实际来说是不应该发生这种情况的呀。但没有出纳,会计直接以发票来做账,结束也没查看现金余额等,就出现这种情况了
你好,所以要去对账啊。
不够现金,而会计直接做现金。现在才发现,要怎么处理
你好,上面说了呀,你要处理就要先确定。实际上是怎么样付的?
会计按现金去付的呀
你好,实际上呢?实际上是怎么付的?实际上也是现金付的?
是想咨询碰到这种情况如何去调整,
你好,我知道你的意思?你没明白我说的。你要调整就得按实际来。就去找实际情况是怎么样,然后根据实际情况调整。
那老师,现金不够付,那就得不够付的挂应付账款或收取其他应收款,对不。
那到现在做汇算清缴时才发现,做为去年12月份账要怎么处理呀。
你好,那是只能说有可能。有可能是要怪应付,也有可能是银行付了,也有可能是别人垫付了,所以要看实际上是怎么样。
那现在如何调整呢?如果挂其他应付,账务怎么调整呀。
你好,你借现金贷,其他应付款。