你好,这个你要去,看哪里错了。

老师您好,我想问下就是我去年汇算清缴的时候有一笔计提的工资,实际没有发放,然后汇算清缴的时候也没有调增,今年我的第四季度报表是负数,我想着把这一笔做上,老师现在我应该怎么调整
老师好,想请教一下,做2月份账时看去年账套时,在12月份现金出现负数了,负1360元。因为当时做账没仔细去看,生成报表时货币资金还有10万多,那这种情况怎么办呀。
老师去年12月开了一个销项负数的发票,小规模,忘了申报的时候抵扣了,现在该怎么做账或者报税,今年第一季度能申报去年那个负数吗?现在应交增值税额是负数
老师,因为去年会计应收应付没有重分类的,导致负数,现在把23年年初数据重分类调整为正数了,去年12月份第四季度的财务报表也修改了,但是现在做企业所得税汇算清缴,发现资产平均值还是以前负数的平均值,那这个需要怎么办?
老师好,想问一下在做汇算清缴时才发现去年12月份现金账是负数,负几仟元,那我应该怎么办
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
就是付款现金不够,当时没去看。因有银行存款,报表出来也没去查询。
你好,我的意思是说你付款的现金不够,但是账上面做了,那肯定就做错了。分录就做错了,你要看是哪一些分录做错了,实际上是怎么支付的。然后才能确定怎么修改。
老师,象这种情况可不可以不去调整呀。如果要调整,收回借款可不可以呢。
你好,其实这个要看情况的,不是说可以不调,也不是说可以调,要看具体是哪里错了,什么原因错的。
不是账做错,是因为做分录时现金不够付,我没发觉,还是按现金支付。
你好,对呀现金不够付,你还是做了现金支付,那实际上肯定就不是现金支付的。那是用什么方式支付的呢?
按实际来说是不应该发生这种情况的呀。但没有出纳,会计直接以发票来做账,结束也没查看现金余额等,就出现这种情况了
你好,所以要去对账啊。
不够现金,而会计直接做现金。现在才发现,要怎么处理
你好,上面说了呀,你要处理就要先确定。实际上是怎么样付的?
会计按现金去付的呀
你好,实际上呢?实际上是怎么付的?实际上也是现金付的?
是想咨询碰到这种情况如何去调整,
你好,我知道你的意思?你没明白我说的。你要调整就得按实际来。就去找实际情况是怎么样,然后根据实际情况调整。
那老师,现金不够付,那就得不够付的挂应付账款或收取其他应收款,对不。
那到现在做汇算清缴时才发现,做为去年12月份账要怎么处理呀。
你好,那是只能说有可能。有可能是要怪应付,也有可能是银行付了,也有可能是别人垫付了,所以要看实际上是怎么样。
那现在如何调整呢?如果挂其他应付,账务怎么调整呀。
你好,你借现金贷,其他应付款。