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我们公司没按优惠政策开1个点的普票,开了3个点的普票入账。在季报增值的时候,有个应纳税减征额10009.41。这个需要在账务上怎么去提现呀。

2023-05-08 17:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-08 17:31

您好,这个不要在账里体现了,我们实交多少增值税按多少入账,这个也没有退我们钱,咱借 :应交税金 贷:营业外收入,不好,不要做账了

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快账用户3732 追问 2023-05-08 17:37

“应交税费-应交增值税”科目岂不是有多余的金额一直要挂在账上了吗

“应交税费-应交增值税”科目岂不是有多余的金额一直要挂在账上了吗
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齐红老师 解答 2023-05-08 17:41

亲爱的,原谅我,我错了,光想着放营业外收入不好,这个应交税金也要平,还是做这个分录哈,对不起,请原谅我的愚笨 免征增值税时 借:应交税费—应交增值税      贷:营业外收入

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