你好,这种情况联系您的税务局在处理。

老师,更正了22年第三季度的增值税申报表,然后没有通过,但是第4季度增值税申报表本年累计数有更正,跟账面对的上,那还要继续更正第3季度吗
昨天去办税大厅更正增值税申报表,一共更正22年3季度和22年4季度和23年1季度,结果今天发现,还有23年1季度没有更正完成
老师,补申报去年的收入,账上记在了23年通过以前年度损益,现在需要去大厅更正22年的增值税申报表和年度所得税申报表外,还有其他报表要更正吗?22年的财务报表需不需要更正
22年4季度企业所得税申报表上,4季末的资产总额小数点后数据填错了,23年1月开始又是正确的,现在申报预缴3季度的,系统有提示季末季初数据存在差异,需要去更正吗?要更正要找专管员
税务局发现公司(小规模)23年1季度的增值税申报存在疑点,具体是应纳税减证额存在错误,现在要更正申报,还要退税,请问是更正一季度就可以了么,还要不要更正2至4季度报表(本年累计数)
麻烦问一下郭老师,在吗?
老师,我想问下我们是电商公司,开票和取票都会延后一个月,现在5月份我变为一般纳税人,5月份的发票我要按一般纳税人的税率开具了,5月份取得发票的时候能不能按一般纳税人专票取得呢?税率能不能抵扣,电商都是这样的
老师,去年暂估成本有800元没到票,汇算清缴调出补税了,请问补税做账外,这800元怎么处理,年底暂估分录是借:主营业务成本 贷其他应付款暂估
注册公司时,工商局电联我说我的字号是限制字号,需要写一张说明,让我查与哪家公司的字号关联关系并写张说明,我怎么查询呢?怎么写呢
9610报关模式无法提供独立报关单吗?
老师我刚刚问的那个问题我去咨询了,就是说新税收政策明确规定机票代理人的销售额的计算口径,以余额确认销售额,那么申报表就不需要填写附件资料一了,那么按照以前的税收政策是需要填写附件资料一的,那么这两个销售额的口径发生了巨大的改变,按照之前的政策的话那么几乎所有的机票代理人都是一般纳税人,按照新的口径的话只有一部分会变成一般纳税人,那么我想问确实是这样吗
小微企业30万以内免税,增值税表填价税合计时,免税税额自动带出的数字,比实际的免税额大。。 但是如果增值税表填价税分离的销售额,记账时收入为价税合计,所得税表又会提示,所得税和增值税的收入不一样。。 请问怎么解决
1、其他应收款 企业股东 超过1年金额200万 股东转给企业,一年400万元,备注是银行账户备用金,往来款 2、个人代开发票金额占取得发票金额50%,怎么更正? 3、建安企业未确认收入怎么去核实?对竣工结算单?
销售费用业务招待费,和管理费用业务招待费,这两个汇算的时候都按照业务招待费调整嘛
看看我这个实操课什么时候到期???
或者就再晚一点时间再看一下。
一般会有这种情况吗?,我记得一般都是当场就更改完成了呀,窗口也会漏了吗
你好,是的,税务也有出错的情况,所以建议和税务局再确认一下。
然后也可能是系统的问题。问一下?税务局就能给您查询到准确的原因。