是的,是按照实际的93元

老师请问21年11开票2000,12月红冲这2000,11月这个2000未入账,未交增值税申报和缴纳都是按照实际缴纳的,结转也是按照实际结转的,对账过程中发现了这个问题,22年1月这个要怎么处理,目前把这两张票给抽出来了
郭老师咨询一下:做了核定定额申请的个体户,免税政策是月度10万以下免税,定额10万。季度申报时,未达到30万的,税局也都是统一0申报处理了。 如果开票超过30万,需要自行申报,这个时候有一个问题,我是按照实际开票金额去申报,还是按照实际结算金额申报(场景是:季度末最后2天为节假日,但是和C端用户产生交易了,导致发票到下个季度1号开出来了) 如果申报时,按照实际结算金额进行申报的话,那业务实际发生当月做未开票收入,那次月1号开出的发票对下个季度有影响么 委托代征的
老师 问下 就是我们租房是4层 但是吧 现在改到7层了 但是4层的发票之前开过 现在要全部冲红 重新开 但是呢 我们执照打算3个月后在变 现在租房公司给我们重新开7层发票的话 我们执照还没变呢 请问我们能开这个发票吗就是地址没变 但是实际经营地址变了 可以按着实际经营地址开票对吗
老师,我们出口报关单美元34962 但是客户因为收到的货有点问题扣了美金,实际会过来33480 我莱发票按照34962开的,那这个差额怎么处理呢
老师,请问出去吃饭实际花了93块钱,但开过来的发票是93.93,给领导报销,是按照实际的93元对吧
老师,增值税留底抵欠,公司这个月没钱交税,下个月有多的进项税发票进来可以抵之前的未交的税款吗?
在全国代理网上是不是只要查询到个人的信息就可以为公司办理工商变更了
现在个税和工资,社保一体了吗?就是没交社保的还能报个税
请问老师,相关税费这里是填0元,还是填印花税的金额,直系亲属转让
老师好,收到一张发票,会展服务版面费,请问这个可以直接税前扣除吗?还是要算为广告费的一种,按比例税前扣除
老师,小规模企业,出口一批商品,增值税和所得税有什么政策吗,是不是全部免税
老师,我们23年收到一张发票,今天税局通知我对方公司成为非正常户了,让我转出这张发票的税款,这个发票合计是6万,税率是13%,我公司是一般纳税人,所得税税率是25%,我该补多少税呢?麻烦您帮我写详细一点
你好,老师有月结货款的销售合同模板吗麻烦发一个
总分公司,都是一般纳税人,分公司的进项税,总公司可以用吗?
收到的设备进项发票没有型号,但是销售的时候需要填型号这样可以吗?