可以一并做差旅费

我们公司做企业培训,跟授课老师签订科协议,由我们出他的差旅费伙食费,请问这个是入账成本还是招待费。此外,有的培训班时间长,我们需要给学员提供住宿,机票,伙食,合同中也是这么写的,这部分可以做成本吗?我们每个班都会提供茶歇,这部分可以进成本吗?
老师,您好。请问我们跟其他公司一起去出差,承担了另外公司人员的住宿费,这部分算接待还是可以一并做差旅呢
请问老师,公司不让报销餐费,员工出差是以伙食补助的形式支付给员工,做费用报销表,跟其他的发票一起支付的,那么这部分伙食补助能正常计入差旅费吗?还能税前扣除吗?
老师,您好,请问下批注那里,怎么做账呢?1500元是公司公账付了,拿了对应的发票,公司承担50%,员工自己再承担50%,另外还有个人寄件的费用,用了公司快递月结费,所以在工资里扣除了,实际月结号的快递发票我们也支付了,一起拿发票。
老师好,公司员工和当地部门技术员一起外出调研,路费,住宿费,餐费,账务处理上可以一起入接待费吗? 还是我应该分开,公司员工的入差旅费,外单位技术员的入接待费呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?