你好 做账流程:根据实际发生的经济业务进行相应的账务处理,根据凭证登记账簿,出具财务报表。 是需要:结转成本,计提工资和社保的

老师 1.我公司是设计公司,销售员工就是成本?2.公司有销售工资和管理工资,需要计提2组分录吗?借贷是什么,2.我计提工资怎么借贷分录是什么,2,发这2种工资时借贷分录是什么3结账成本借贷分录。一套工资流程借贷,帮我解析一下老师谢谢
老师好,纯代交社保公积金,怎么做分录,计提是不能入成本费用,然后钱是交老板,老板统一转公司的,不是每个月转的,一个流程下来,怎么做分录
老师 新公司 做账流程是什么丫 能否告知一下流程 需要结转成本和计提工资和社保吗
老师您好,麻烦问您一下,我公司是第三方劳务公司,给中铁十八局代发工资,代扣个税,代交社保,我公司就挣个几十的中间费用,这个账务怎么处理,收到对方发过来了,工人的工资和社保还有增值税附加税,我应该怎么记账,社保,工资记什么科目,怎么结转?这张图就是业务内容,您好我怎么记账,麻烦您把整个流程给我发一下,包括结转成本!
老师,能跟我说一下施工企业的账务处理的特殊之处在哪里吗?收入和成本是用什么会计科目?我记的成本好像有工程施工。我现在新入职一家消防机电工程公司,之前没做过工程公司的账。
支付一笔15万的小区整治费用,对方没有要下个月才给开发票,如何做账 可以直接分录 借:待摊费用 贷:银行存款
公司的购销合同为客户给,出货单我们自己弄,问题是: 1. 购销合同上的产品名称为客户的叫法,出货单上的名称为我们公司的叫法,合同上的数量有时候与出货单上也不一样, 2. 数量+单位客户的叫法与我们的叫法也不一样, 3. 先出货,后开发票给客户,发票按客户的要求来,但是出货的时候不知道客户的要求,导致想在出货单上衔接上,也行不通, 老师,要求四流一致,这种情况如何管理呢
老师您好,责任中心和成本,利润,投资中心啥关系呀
老师,小规模,印花税销售缴纳,进货用缴纳吗
老师,请问工商年报中24年6月30号前注册的公司,认缴年限是统一为20年还是改为2032年6月30号前?
老师,我在上海,添加办税员开票不行怎么回事,老是提示处理失败、超时怎么回事,是拉黑名单了吗,我这么猜的
请问预收账款:是会存在这种,货已交或已提供服务,但没开票的情况吗
公司的客户买了台货车,公司给客户发点红包说是祝贺他购车,请问这个费用怎么分录
老师,请问国补购买的固定资产电脑没有发票可以报销入账吗?
什么情况下可以先企业所得税申报收入,先不交增值税呢。 账上挂了预收款,服务已完成,对方还没要发票,我们能先借预收帐款 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税销项税额吗,税费结转未交增值税后挂着,等开了发票,直接借应交税费未交增值税 贷银行存款
老师计提工资和社保的分录怎么写
你好,计提工资和社保的分录 借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—工资,社保