你好 做账流程:根据实际发生的经济业务进行相应的账务处理,根据凭证登记账簿,出具财务报表。 是需要:结转成本,计提工资和社保的

老师 1.我公司是设计公司,销售员工就是成本?2.公司有销售工资和管理工资,需要计提2组分录吗?借贷是什么,2.我计提工资怎么借贷分录是什么,2,发这2种工资时借贷分录是什么3结账成本借贷分录。一套工资流程借贷,帮我解析一下老师谢谢
老师好,纯代交社保公积金,怎么做分录,计提是不能入成本费用,然后钱是交老板,老板统一转公司的,不是每个月转的,一个流程下来,怎么做分录
老师 新公司 做账流程是什么丫 能否告知一下流程 需要结转成本和计提工资和社保吗
老师,能跟我说一下施工企业的账务处理的特殊之处在哪里吗?收入和成本是用什么会计科目?我记的成本好像有工程施工。我现在新入职一家消防机电工程公司,之前没做过工程公司的账。
老师 ① 新公司税种核定个税申报期是下个月开始 这个月需要计提工资吗 ② KTV行业保洁和服务员工资能做主营成本吗
根据发票计提印花税如何计提,销项票进项票都要计计提吗。依据是含税销售额还是不含税销售额
我们是住宿业,老板在商场找人给开的服装费发票,怎么合理入账
报关是代报好还是自己报好?
老师,老板加入了中国塑协专家,要付专家委员会会费,可以吗,人家可以开票,我直接公户付能行不
老师,我们是承接商业演出活动策划的企业,每次搞活动都会有演员演出,那支付给演员的劳务费需要演员开具发票吗?需要代扣代缴个人所得税吗
老师,请问一下我们有一家分公司,没有业务,每月都是0申报,也没有刻章,现在要注销,可以走简易注销吗
老师7300买的 电动平板车,算固定资产吗
公司搬迁,地址不变更有哪些风险?变更地址有期限吗?
你好,老师。做错了凭证,应该是借银行存款,贷应收账款,我做了借银行存款,贷主营业务收入,已经过月了,怎么改正
员工报销的个人电话费可以入账吗
老师计提工资和社保的分录怎么写
你好,计提工资和社保的分录 借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—工资,社保