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1月份发生了一笔费用188721元,账务处理做了银行存款18万,应付账款8721元,当时老板说回单后期给我,结果这个月老板只找到13万的银行回单给我,另外的5万是他搞错了,请问这种情况我该怎么处理?我也可以反结账进行修改,把那没有5万的的银行回单做成应付,但是第一季度报表也出了,会不会影响和税务第一季度报表不一致,请老师告知怎么处理?

2023-05-09 14:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-09 15:00

你好1;  意思你做账了5万多吗? 那你 借贷方金额不变; 红冲即可  

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快账用户6365 追问 2023-05-09 15:03

不是这个意思,1月份发生的这笔费用当时老板说是银行存款支付了18万,后来他补给我回单又说差五万回单找不到,他模糊记得是付的现金,你看应该怎么处理?

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齐红老师 解答 2023-05-09 15:08

你好1;  那你这个 现金支付有 收据给你没有;  如果没有收据没法证明的  

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快账用户6365 追问 2023-05-09 15:13

我现在只想了解能否改账?做现金也好,应付账款也好,和第一季度报的报表数据不一致有什么影响吗?

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齐红老师 解答 2023-05-09 15:20

你好1;     你实际业务有18万多; 不能直接改哈;  这样会影响成本费用的  

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快账用户6365 追问 2023-05-09 15:25

和成本费用没有关联呀,我说的是改支付啊?

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齐红老师 解答 2023-05-09 15:27

你好 ;     你支付了 银行支付了18万多; 如果老板说确实支付了这么大金额出去 ; 你要让老板找之前的销售方 补收据 单据给你; 比如   原件的复印件给你   

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你好1;   1.   如果是已经支付了; 你就  挂    实际支付贷方科目; 比如库存现金或者  银行存款 ;如果没有支付 走应付账款 ;  你一定要按照 实际的业务来挂贷方科目 ;2. 因为这个会影响季报数据的  
2023-05-09
你好1;  意思你做账了5万多吗? 那你 借贷方金额不变; 红冲即可  
2023-05-09
您好!您之前做分录的时候应该是  借:事业支出  贷 :零余额账户    那么对于退回的钱 您可以 借:银行存款 贷:事业支出  这样零余额账户和实际是相符的    支付的时候 再重新借 事业支出 贷:银行存款
2023-01-16
你好同学你这是啥分录啥业务,为什么结转成本也计入应付账款
2022-04-12
同学你好 缴纳的时候贷方就是银行存款 2.那就分开每月确认费用
2021-08-27
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