你好; 如果你们是 承担税费的话; 就是一起来承担的 ; 看你们自己约定的

老师,我们是建筑装饰行业要与甲方签订合同,其中有一部分是人工费,由甲方指定劳务公司转账支付,我们需要支付劳务公司的,企业所得税,个人所得税,还有增值税和附加税,能给解释一下我们企业要承担多少的税率吗
老师农业种植公司我们是免企业所得税和增值税的对吗?但是我们在种植过程中很多成本都没有发票,我们还需要代开发票吗?因为代开的费用都是公司自己承担。
请问我们的非贸付汇服务费,现在核对的税种是增值税和企业所得税,合同是不含税价的,那么增值税需要我司承担,企业所得税也需要我司承担吗
请问我们的非贸付汇,现在核对的税种是增值税和企业所得税,合同是不含税价的,那么增值税需要我司承担,企业所得税也需要我司承担吗
老师您好,我们现在有一个合同签订,购买方说承担税费,所以我们应该按不含税金额签订吗?然后标出增值税,增值税附加和企业所得税的税率?
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。