可以的,可以这么做的。

老师,我们是建筑装饰行业要与甲方签订合同,其中有一部分是人工费,由甲方指定劳务公司转账支付,我们需要支付劳务公司的,企业所得税,个人所得税,还有增值税和附加税,能给解释一下我们企业要承担多少的税率吗
我们公司是乙方,甲方口头说承担增值税、税金及附、个人所得税,然税金与工程款合计金额转入我们公司对公账户备注只有劳务款,我们按含增值税款开票工程款,对出差额就是税金及附加个人所得税的钱,请问会计分录怎么写,怎么才能体现税金是对方承担的,我们需要计提税金附加吗
#提问#老师:之前与其他公司签订加工合同,当时说好开票税率开1%的发票给我司,现在他们不能开,只能开13%的发票给我们,但是他们缴的税全部要我司承担,(增值税、附加税、印花税、水利基金、企业所得税)这样合理吗
请教一下老师 假设我们公司是做工程的 一般纳税人 然后我们给甲方开了不含税金额100元,销项税额9元 的发票出去 价税合计是109元,然后我们公司收到的全是普票,没有专票,按正常税法计算的话,我需要承担多少税费 是不是我增值税承担:9元 附加税:9*0.12=1.08 企业所得税:应该怎么计算 最终我们承担税金总共是多少?
老师您好,我们现在有一个合同签订,购买方说承担税费,所以我们应该按不含税金额签订吗?然后标出增值税,增值税附加和企业所得税的税率?
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
那合同总金额应该是不含税金额加上以上税金是吗?我们开票就是按照总额开票,然后他们给我们按照不含税金额打款是吗?
他这个税点是额外收取的还是怎么了,有些是额外收取不开的发票里面的。
就是购买方和我们说税费他们承担,然后列出了各项税费,最后不含税金额是总金额减去增值税、增值附加税,企业所得税的金额,这样合规吗
好,可以的,这个都是自己协商就行。
但是这样开票的话我们是按照不含税金额开吗?
还是按照合同总金额开票
他这个税点给你开不开发票,不开发票的话,价税合计就是不含税的金额的那个
现在他的意思是让我按不含税金额开,但是这样对于我们来说不就是确认收入的金额少了吗
对的,是的,是这么做的
我按照不含税金额开,他应该是把税点这部分钱给我是吗,如果是这样的话我们怎么记账
借银行存款贷营业外收入 额外收取的税点