这里不用填写代码的。第九列和第十列就是减免的50%。

老师你好我们是一般纳税人,本月需要交纳增值税,在申报附加税的时候出现减免这个代码,这个适用于我们一般纳税人吗
请问老师,小规模纳税人开了专票,正常需要缴纳增值税和附加税,但是因为减免政策,附加税中的教育费减免了(如图1),那附表一中的“应税行为3%扣除计算”列需要填写吗?(如图2)还是说需要填写增值税减免税申报明细表(如图3)
老师,请问重点人群创业就业减免的增值税需要缴纳附加税吗?
老师,请问一般纳税人,增值税有交,但是附件税减免了,不用交,还需要计提附加税吗?
老师,请问一般纳税人缴纳增值税的附加税,其中减免的50%需要些代码吗?
2022年度对方开具给我公司一张13%的增值税专票(我公司税率是13)已经抵扣认证了,现在对方税务局查到了他们没有权利开13个点,只能开6个点的发票,现在需要红冲,对我们这边税务局有没有什么问题?
控股股东不能成为企业法定代表人吗?现实生活中好像都是这样的
老师,实操系统六月份报税利润表数据填错了,怎么才能清空数据重新练习?谢谢!
小型微利企业印花税减半,怎么操作呀
老师,申报个税的收入是按缴费工资,还是缴费基数
老师我们公司是小规模纳税人,开具普票100万,按1%缴纳增值税及附加税,然后有2%的增值税优惠,该怎么做账呢
您好,我想看这个分录是不是之前会计做错了,是不是都应该是应收账款呢!
公司是不是一定要交企业所得税?
你好,老师,我们是新办外贸公司,出口备案时公司名称可不可以只备案英文名称,不备案中文名称
老师,出口企业请问一下形式发票只收到了一部分货款。形式发票上著名了收到百分之50货款,但是后续我在收到尾款的时候给税务局检查还是否需要再次提供形式发票的尾款那部分的金额吗
老师,主表附加税和附加税5金额是一样的,但是提示,这是怎么回事
你好,你再重新保存试一下的,这个应该是系统的问题。