您好!因为收入的15%>500,所以没超限额
公司营业收入1000万,然后业务招待费用报销有10万,按照业务招待费用不能超过主营业务收入的千分之五,超过的5万是不是可以不要发票,就算就发票也不能抵扣所得税
这个广告费不是按不超过当年销售收入的15%可以扣除吗?去年收入86万,为什么不能全额扣除,我哪里没操作到位吗?
老师,业务招待费支出最高不得超过当年收入的0.5%,这里的收入是指什么?
业务招待费的扣除比列!我去年全年的营业收入是1800万那它的千分之五就是9万我是不是计入业务招待费的金额不超15万(15万×60%=90000)就可以合理不用纳税调增呢?
老师,这里减去的业务招待费用是不超收入的5‰,那为什么广告费,不是用不超收入的15%,而是直接用的500万呢?
老师麻烦问一下,本月季报应付职工薪酬报的金额不对,可以更正申报吗,会不会引起预警或者有没有风险,谢谢老师
老师,您好,有新医药批发限公司成立,地址是在高新区,房东家做的什么芯片公司,把另外的空房租给做医药批发公司,房东家的企业所得税可以15^%,做医药批发,也能享受15%吗
老师,您好,有新医药批发限公司成立,地址是在高新区,房东家做的什么芯片公司,把另外的空房租给做医药批发公司,房东家的企业所得税可以15^%,做医药批发,也能享受15%吗
请问老板在国内成立一个贸易公司,又办了个香港的离岸公司,国内公司和香港贸易公司成立合同货物发给香港离岸公司的客户德国公司,这种方式可以申请退税吗?
工作中实操,税务方面
现在企业所得税季报表可以不填写成本费用和实际支付的应付职工薪酬吗?填的话怎么填写
夲期所得税申报一行计入成本的酬金,是填计提工资总额数加上单位交纳养老金及医保等费用的合计数吗。
你好老师,前任会计和出纳把将不应计入“现金”的收款(企业微信收款)计入了现金日记账,同时进行了不合规的账务处理(提前确认9月应收账款,把10月收的9月货款入9月账里了,同时和将现金全部转走,转入银行存款里),导致现在10月现金账面出现负数,因为有企业微信设置每日提现到银行卡的流水
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
收入是4000+100=4100,×0.15等于60,小于500了
而且老师你看他的上一题,所以是这道题错了吗?还是怎么回事?
您好!4100的15%是600哦,所以没错,扣除金额就是500
哦哦,谢谢老师,是我迷糊了,4100×0.15=615
嗯嗯,做题目仔细点哦