具体的什么业务少做了或者是多做了。

之前的财务离职,我过来接手,然后发现就是在金蝶中,核对去年银行存款余额的时候发现从9月份开始,余额都不对不上,这样我怎么调整。是记在发现问题的月份嘛,分录又是怎么做。比如银行余额是6500. 可是金蝶是32000。怎么做调整呢
老师,应收账款贷方余额很对都是2018年以前的,税务上该怎么处理比较合适呢,账务上应该怎么做调整比较合理
如果之前会计 账上的银行存款余额比银行对账单的金额小,然后她直接把账上跟银行对账单的差额又调得比银行对账单多了0.06,现在导致对不上银行对账单要怎么调整?
上年度入账错误怎么调 正常对的是借:银行存款 贷财务费用 ,如何错入了借银行存款 贷应付账款 该怎么调呢
老师,以前年度的错账怎么调整,怎么做账务处理,比如银行存款余额都对不上!
老师,1039模式是核定经营率吗?还是?
老师,1月收汇5000,记账汇率7.0288,2月末汇率6.9228,3月末汇率6.9194, 3月结汇汇率7.03,调汇结汇分录完完整整的怎么做?
老师我们的电梯公司买一辆车 入公户 但是分期得时候 是只能从法人私人卡 扣款 这样可以吗 还有哪些税务问题需要考虑到得呢
老师,我们是旅游行业,做企业差旅业务,有平台可以给企业出境内境外机票,我每个月报账时会用机票行程单作为进项票,请问这种是否可以,公司是一般纳税人
上个月暂估入库然后结转成本,这样暂估入库的按照开票金额正常入库,暂估成本›正常开票成本有差额,,怎么账务处理,没暂估过不是多明白
民非培训学校要注销,没有税务登记,需要从哪里出具证明呢,注销需要税务的清税证明吗还
上个月暂估入库然后结转成本,这样暂估入库的按照开票金额正常入库,暂估成本›正常开票成本有差额,,这个怎么账务处理
我们的银行手续费做了账,后面取得了手续费发票,应该如何做账?
去年开的发票,对方已经认证,业务没做成,要求对方红冲,可以吗,对方不红冲,可以怎么做
老师,公司只给员工缴纳社保,实发工资就是0,请问这是不是也得做工资表,然后报个税呀?光交社保实发0元有风险吧,如何给领导反映
都没有查,很多,具体还不知道
你好,具体的不清楚,没法做账务处理。
知道具体的业务,才能给你做账务处理。