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已认证的进项税额,买库存的,在又红冲了,开了负数发票,怎么做分录,

2023-05-11 09:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-11 09:30

你好,收到负数发票做原来一样的分录金额负数,然后增值税表二做进项税额转出。

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快账用户1164 追问 2023-05-11 09:30

跨年了呢?

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齐红老师 解答 2023-05-11 09:35

你好,换年的也是一样的数。

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齐红老师 解答 2023-05-11 09:35

跨年的账务处理也是一样的。

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快账用户1164 追问 2023-05-11 09:37

如果不是库存商品,是办公费,需要通过以前年度损益调整吗

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齐红老师 解答 2023-05-11 09:39

你好,不需要的直接记在当年就可以了。

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齐红老师 解答 2023-05-11 09:39

因为是当年收到的附属发票,所以直接做在当年。

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快账用户1164 追问 2023-05-11 09:39

我们是购买方

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齐红老师 解答 2023-05-11 09:46

购买方收到红字发票就是上面的处理做原来一样的分录金额,负数表二,填写进项转出。

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你好,收到负数发票做原来一样的分录金额负数,然后增值税表二做进项税额转出。
2023-05-11
收到已经认证过的红字发票,借:应付账款/银行存款 贷 应交税费--应交增值税-进项税转出 贷 库存商品。
2023-06-04
我在附表二里面,就可以做进项税额转出。
2021-12-31
你好 ;   现在 你是购买方的话 你做转出 :借 原材料 ; 贷应交税费-应交增值税-进项税转出  ; 然后收到红字发票做 :借原材料负数 贷  银行存款; 负数  
2021-11-25
您好,1月的时候,分录是怎么样子的?
2023-07-12
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