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老师,我现在有笔账,是预付给对方的租金,因为我嫌麻烦不想挂到预付账款里,所以就直接挂到应付账款里,后面再每个月摊销到生产费用和管理费用里,这就导致前面几个月应付账款是负数,请问这样合理吗?可以这样做吗?还是说必须要做到预付账款里呢?

老师,我现在有笔账,是预付给对方的租金,因为我嫌麻烦不想挂到预付账款里,所以就直接挂到应付账款里,后面再每个月摊销到生产费用和管理费用里,这就导致前面几个月应付账款是负数,请问这样合理吗?可以这样做吗?还是说必须要做到预付账款里呢?
老师,我现在有笔账,是预付给对方的租金,因为我嫌麻烦不想挂到预付账款里,所以就直接挂到应付账款里,后面再每个月摊销到生产费用和管理费用里,这就导致前面几个月应付账款是负数,请问这样合理吗?可以这样做吗?还是说必须要做到预付账款里呢?
2023-05-11 14:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-11 14:56

你好 这样可以不用调整行

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你好 这样可以不用调整行
2023-05-11
你好,可以的,你们不查其中的明细可以。
2024-01-16
本月分录逻辑对,但因上月 3 万预付款未做账,导致期初无预付余额,本月直接用预付账款冲减才借贷不平; 解决:先补做上月分录 “借:预付账款 3 万,贷:银行存款 3 万”,再做本月分录,内账就平了
2025-09-09
同学你好 这个计入费用科目就可以
2023-08-04
您好,您记入应付账款合适啊,记入预付账款不合适
2025-01-05
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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