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老师好!我司是一般纳税人,对方公司是小规模企业,去年我司给先给对方开具了一张普票22000元,还没收到工程款,今年工程结算,最后结算金额是2万元,请问老师,我现在要怎样处理,是红冲22000元的发票,再开一张2万的普票吗?

2023-05-11 15:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-11 16:04

您好,同学,请稍等下

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齐红老师 解答 2023-05-11 16:14

同学你好 对的 是这样的

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快账用户5638 追问 2023-05-11 16:15

老师好!请问去年的票要红冲,在系统上要怎样处理

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齐红老师 解答 2023-05-11 16:30

先申请红字发票信息表然后再开红字发票

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您好,同学,请稍等下
2023-05-11
借利润分配未分配利润 销项税额 贷应收账款 借应收账款 贷利润分配未分配利润 销项税额
2025-08-28
同学你好稍等我看下
2025-09-12
^您好同学推荐将6000元作为无票收入处理,此做法风险更小, 一、无票收入处理:合规性优先 操作要点 账务处理: 借:银行存款 6000元 贷:主营业务收入(不含税金额) 贷:应交税费——应交增值税(销项税额 税务申报: 在《增值税纳税申报表附列资料(一)》的“未开具发票”栏次填写销售额和销项税额。 证据留存: 保存银行流水、合同、物流单据等原始凭证,形成完整证据链,以备税务核查。 开具普通发票:潜在风险是对方把这件事情忘记了不认同这个发票一直不做入账标识,有潜在的风险
2025-10-31
可以操作:审计扣款属于销售折让,直接部分红冲 2 万发票完全合规。 怎么做: 甲方开红字信息表→你开 2 万红字发票→做账冲减收入和销项税。 对你公司影响: 少交 2 万对应的增值税; 收入减少 2 万,少交企业所得税; 已收钱不用退,只冲账,无风险、不违规。
2026-03-18
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职称:注册会计师,税务师

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