这是哪一年的政策?

老师,之前咨询关于2021年度工资实际发放比计提的多1万8。个税申报是按照计提报的,年度企业所得税汇算清缴时,工资也都时按照计提数做的。解决方案是在22年补计提1万8,和正常工资一起申报,21年企业所得税职工薪酬金额不变。 现在想问如果22年职工总工资是10万,加上补计提1万8元个税申报按照11万8申报。那2022年企业所得税汇算清缴的职工工资的账面金额,实际支出和税收金额都填写11万8吗?
21年的申报企业所得税,这里查看答案倒算出来的减免的税是0.2062056792943936%。多出来的尾数会造成数额不等于5%。想问下实际工作中会有尾数出现吗?
下面是实操报税题目的答案截图,所属期是2021-10-01到2021-12-31, 实际利润总额2710545.28 如图所示, 可是我自己算的减免所得税额是456581.79 可图中答案是481581.79, 想问答案这个数是如何算出来的? (2021小微企业所得税优惠政策是 100万,5%, 200-300万,10%)
老师这个23年企业所得税预缴申报报,小微企业所得税的优惠税率算出来是0.1996598649641836,实际优惠税率是多少?实际工作中优惠税率和计算出来的数额会有一点点小数差异吗?
老师你好,我在做23年企业所得税汇算清缴的时候发现职工薪酬支出及纳税调整明细表上的金额和我实际申报个税的金额不一致,比个税申报数据多了14000,发现是去年有两个人的个税漏报了,这种情况该怎么处理?不处理的话是否会通过两税对比对比出来被税局风险预警?
老师去年暂估的成本发票,今年开不进来票账务怎么处理,汇算怎么做
老师,你好,请问母子公司之间的合并报表,应该怎么编制?
在快手平台销售的商品发票名头写谁
老师,现在可以异地报税和开发票吗?会有风险或者需要提前和税务局报备吗?
老师您好,我2月份时付了2月到4月共3个月的房租,但是发票没来,2月的分录,借长期待摊,贷银行存款,同时分摊2月房租,借管理费用,贷长期待摊。3月份发票来,超常分摊3月份房租,这样对吗?还是说2月不分摊,3月来了发票再分摊呢
请问老师,写预算收支是不是按照实际收支的来填写,不算摊销的费用那些哈?
依据这个算一下资金周转情况,灯具需要3年。把它付清,每季度付款一次。均额,这个商业逻辑能不能合理的运转
老师好!今天问所有者权益变动表怎么填的,不是说不用填写,申报财务报表就会自动生成到所有者权益变动表吗?
老师,公司出售了一套房产,一般纳税人。账务怎么处理
老师,这个月公司开了一张红字发票红冲2月份的一张发票,到4月申报的时候是要退税吗?
留两位小数就可以。
21年的政策
减免的税款应该是100万乘以22.5%,加上334384.78乘以15%按照这个来的。