你好 不是的,这个很多公司是分开来的 计提是这个月的,但是计提税额是下个月月初的,或者干脆不计提,直接是按照实际缴纳的
老师我2019年第一张图片计提7-9月工资440706。然后也结转工程施工借:主营业务成本贷:工程施工-人工余额表余额平了。可是我2020年最后一张图片你看下440706怎么又在贷方了?是要把这个29号凭证冲红才对才不是贷方才余额平对吧?
老师你好,我麻烦问一个问题,就是我们每个月在计提工资的时候我们会计做账会紧跟着后面有一笔发放工资,但是我们计提工资计提的是当月的,我们一般发放不是在下个月吗?那这种情况下还要在后面附一张发放工资的吗?还是他发放工资发放的是上个月的,但是我见很多就是他们做账的时候都是计提工资,后面紧跟着发放工资,而计提工资和发放工资的钱是一样的。那他既然已经做了,本月计提,本月发放,但实际他一般很多公司都是下个月才开始发放。
老师,麻烦问一下,计提工资和计提税额是下月初才能把这两笔做到这个月的吧,然后结转损益就可以装订凭证了是吗
老师你好,我想问一下就是嗯我们10月份的工资没有计提发放,然后现在不是记11月份的账吗?然后我在11月份的时候把10月份的员工的工资发放到位,11月份员工的工资也在11月份发放到位,嗯,就是说10月11月的工资都在11月发放到位,然后我11月份记账,是不是就补提10月份的这个工资发放?借款里费用工资,怠工新闻,银行存款,然后再做一个再做一个分录,就是11月份的工资计提发放借管理费用,工资贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款嗯,然后他们这些金额就是写当月的所有员工工资的合计数就行了吧,然后再附上这个流水凭证和各个,员工的工资就行了吧
老师,请问抖音平台销售货物,8月结算7月的成本,8月提现7月收入,做账能不能把7月的收入成本做到8月的凭证里面,因为每个月的收入成本都要在下个月才能结算出来,如果计提在7月的收入和成本就都不准确,因此就每个月把当月的收入成本做到下个月的凭证里面,就不采取计提到当月的成本收入,这样可以吗,对所得税有影响吗
哪位老师有空帮我做一下不定项谢谢啦
项目中标金额,然后首次开票80%,是不是就是确认80%的收入
我公司有一台车,固定资产,原值10万,累计折旧10,没有残值,现在出售2万,请问老师,如何做账,麻烦老师指导,感谢
老师,2月份多做了一笔计提社保的分录怎么办
哪位老师帮我做一下不定项,谢谢啦
老师您好。刘宏伟老师讲的星美电器那工业的账套我咋找不到了呢?要怎么搜啊?
在个税申报里有一项商业健康保险税前扣除,是个人在保险公司买的医疗险吗
去年确认收入,对方未开票,纳税申报时候做无票收入申报的,现在对方让我们开发票,我要怎么操作啊?
A公司从b工厂采购货物卖给C公司, 是直接从b工厂直接发货的, A公司和B工厂是母子公司的关系。 那做A公司的发货单是A公司发货给C公司,收货人收汇地址是c公司 做b工厂的发货单,收货地址和收货人怎么填?
会计工作模板怎么找不到