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老师,麻烦问一下,计提工资和计提税额是下月初才能把这两笔做到这个月的吧,然后结转损益就可以装订凭证了是吗

2023-05-12 06:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-12 06:45

你好 不是的,这个很多公司是分开来的 计提是这个月的,但是计提税额是下个月月初的,或者干脆不计提,直接是按照实际缴纳的

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你好 不是的,这个很多公司是分开来的 计提是这个月的,但是计提税额是下个月月初的,或者干脆不计提,直接是按照实际缴纳的
2023-05-12
是的,就是那样处理就行
2025-03-08
你好 结账之前计提 需要自己提前算下
2021-10-04
1 ,需要反结账,删除结转损益,去计提所得税费用,再去结转损益,再去结账,2 ,是的,这个是和结转损益是一起做,不是单独结转到本年利润
2021-04-25
你好,同学,老师没看到你的图片在哪里呢?
2021-10-24
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