你好,那就做预收账款里面的。

老师,建筑工程项目结算已经做完,但是工程施工借方还挂有余额,我应该怎么处理
挂靠到建筑公司做一个小工程,我给做内账主要内容是做什么呢怎样与被挂靠快计对接结算工程款的时候我方应该去哪里开具发票
老师。是这样的,a公司是建设单位。b公司是建筑总承包单位。c公司是劳务派遣单位,现在农民工工资要通过b工资农民工专户代发出来,这样子的,合同应该怎么签订,建筑总承包单位应该怎么做账务处理
我们是事业单位 调整去年的账务处理 去年做的单位管理费用 应该做在建工程 我怎么调整
现在做建筑业,建账没有工程结算科目应该怎么做 还有,,现在是挂靠单位,,应该怎样做账务处理
老师您好 小规模纳税人给我们提供装修陈列设计 合同签订是包工包料,对方给我们开具3%的增值税专用发票合规吗
小规模买的是高粱米入库高粱米,开票开的燕麦,合同也是写燕麦,卖出去按实际出库了哇,给对方开票,估计也是高粱米,怎么做账?
老师2月开了建筑业异地发票做了预缴申报并缴费了,申报的时候不小心所属期选了3月,,这个能更正申报所属期吗
老师,平台推广费充值的余额,如果还没注销店铺可以退吗
请问老师,小微企业,所得税年报的时候,都填那几张表
如何补提应交增值税?
老师,我们公司简单压覆盖物,这个覆盖物是人员从核桃树林里捡回来的,我们的这个材料成本该如何入呢,还是把材料并到人工里面入成人工成本
购买固定资产尾款未付完,对方改名,是应该在系统直接改名还是新建供应商
老师你好!我们厂现在要补1人2025年2月-7月社保,补了社保后是不是还要进行个税更正申报呢?老师
老师,比如第一季度增值税不用交,那那些增值税2500块,是不是借:应交税费-应交税费2500 贷:营业外收入2500
这个科目来代替就亏的。
用这个科目来代替就可以了。