你好,把这个发票贴在这个分录凭证后面就行。

老师,请问去年支付一笔材料款时借:应付账款,贷:银行存款,收到发票的时候借主营业务成本,贷现金。导致应付账款挂着账,我现在该怎么做分录调回来?
2018年我笔业务,到时的分录是借:主营成本 贷银行存款 现在发票那张发票是虚开的,要剔除,请问怎么用以前年度科目做账?
7月份 我录会计分录:借主营业务成本,贷现金 到了9月才发现7月的主营业务成本是没付款的,9月份才用银行存款支付的 9月会计分录怎么录?
1月的主营业务没收到票做错了分录: 借主营业务成本,贷 银行存款。 这个月收到了发票,那应该怎么更正分录?
4月没有收到成本票 付款是做错分录 借主营业务成本贷银行存款,然后6月收到发票又做成了 借主营业务成本 贷预付账款,以为四月已经计提了预付其实没有,现在10.28发现,怎么才能冲掉多记的成本,把预付加进去,怎么做分录
请问,我11月收到货款,并且已经开了销售发票,但因为购买的 软件还没报销,成本能以后再做吗?
老师好,什么情况下才能确认坏账?确认坏账都需要附什么附件?
老师,这个月我们新增了一个固定资产清理,资产负债表就不平,我也需要怎么调整下公式吗?
老师好,公司25年计提了20万工资,发了10万,季度申报表该怎么填呢
老师你好,我们单位小规模纳税人 向银行贷款,每月支付利息,每月都以银行回单记入了财务费用,现在取得了应该开具的贷款利息发票,请问我应该如何做账
老师好,两个独立运营的公司,背后实际老板是一个,但法人不同,A公司帮B公司代发过一个人的工资,后边B公司拖欠员工工资,此员工以混同用工的名义起诉了A公司,那么A公司支付的此员工的B公司未发放的工资,如何入账?
社保工资数都是按年25年年平均数填报的吗?有个别员工加上奖金什么的基数太大了
老师,请问,中途建账,为什么我按照科目余额表上面的数据输进去老是说我说试算不平衡呢,但是金额都是没有错的啊
老师好 我家门诊原来是通过卫生系统开具的那种小发票,虽然从税局领取发票,但是跟税局不联网,我们每月都是在25号结账,我们从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,税局系统也没有提示关于开票数据的问题 但是现在在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据来填写收入,请问我这个情况应该怎么办呢?谢谢
贸易出口的报关单不退税,需要做什么操作吗?还是说直接不用理了