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老师,金蝶的固定资产模块录错金额后边怎么调整?分录怎么写?

2023-05-13 18:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-13 19:06

同学你好,一般情况下,在总账里直接录一个一凭证就行了,借:固定资产,正数或者负数,贷:应付账款等科目,正数或者负数。

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快账用户3523 追问 2023-05-13 19:07

是折旧的金额多计提了,原值也录多了,这个情况已经计提了43期,总共是60期。

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齐红老师 解答 2023-05-13 19:12

同学你好,这种情况下,可少变动卡片原值,按我上面的分录做,之后剩余金额在剩余时间内折旧就行了。

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同学你好,一般情况下,在总账里直接录一个一凭证就行了,借:固定资产,正数或者负数,贷:应付账款等科目,正数或者负数。
2023-05-13
您好,把错的分录原样冲回,其中损益科目用 以前年度损益调整代替,再做正确折旧分录,同样其中损益科目用 以前年度损益调整代替,这样操作需要更正2022年年度汇算清缴申报表的
2023-06-09
同学你好 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理        贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目        贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理        贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出        贷:固定资产清理
2022-03-11
你现在还能反结账修改吗?还是做到2025年。
2025-06-16
你好;   有差异; 检查下你们 固定资产卡片信息是否正确; 检查下折旧明细账  
2023-04-20
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