同学您好,不可以,没票要调增

本年暂估计提了费用,但是所得税汇算清缴时没有取得发票也把费用冲销在次年了,汇算清缴还需要纳税调增吗?次年冲销费用以后利润增加是不是重复上交所得税?是次年的所得税汇算清缴再做调减?本年能否不作纳税调增?
无形资产摊销未取得发票可以在企业所得税税前扣除吗 ?不能税前扣除,所得税汇算清缴在哪里调增
汇算清缴缺票,可不可以不调增,清缴后取得发票抵扣 汇算清缴所得税的税率是多少
老师,这两种情况不理解,企业所得税汇算清缴不是在汇算之前取得发票都可以不用调增吗
如何多开那种进项票才可以少上增值,也不影响汇算清缴时调增所得税
我们打官司,有些款给法字强制划走给供货商,供货商又不给我们发票,我们只有一个判决书,这个可以做为税前扣除吗?
老师好,高企研发买出的废料,做账是要加税额吗?
给车间人员买的意外保险,记到制造费用——人员工资还是记到制造费用——保险
免退税-进项发票税额225.26,出口退税税额225.25,这个有影响吗
房开企业申报增值税金额比企业所得税多,税务局问此事,请问该怎么解释比较合理呢?
小规模做账时,进项税额和销项税额是每个季度进行一次做账处理吗,季度未超30万时,借贷科目应该是哪些呢?
同事把3月职工薪酬申报有的多申报了有的少申报了。现在我该把这些平了还是
老师企业所得税汇算职工工资薪金支出账载金额填应付职工薪酬贷方数吗
出口退税流程与时间,比如现在是26年5月申报期,以这个为例,不懂,不知道该从哪下手
老师您好,旅游公司不是按差额征收增值税嘛,那公司的进项票可以抵扣吗
同学您好,亏损不需要交,其他都要交的法定税率25% 高新与西部优惠税率15%,小微20%另有政策优惠,境外预扣所得税率10%。
利润是亏损是不用交税,但是成本没取得发票是不是要调增,我公司以前记账公司说可以不调 公司申报表是小微型企业是不是可以享受20%
同学您好,小微,22年法定税率按20%,减免的话100万以内的按2.5%,100-300万的按5% 23年减免的话100万以内的按5%,100-300万的按5%
100万指的是收入还是利润
同学您好,100万指的是利润
我公司利润没超过,是不是所以的小微都能减免按2.5%交税 我今天填写汇算清缴主表的时候上面小时25%税率 是什么原因,还是要调优惠政策明细表
同学您好,选了小微选项吗
是选了的
同学您好,保存后再看一下是否更新
什么意思
同学您好,申报时打开选择完成后逻辑会重新判断
在哪里可以看到判断,享有优惠显示什么
同学您好,再检查下 减免所得税额栏次有没有填写应纳税所得额*20%这个数据