你好 借 进项,贷费用

2021年的成本, 在21年当时会计分录做 借:主营业务成本10000 贷:银行存款 10000 22年2月才收到专用发票,同时该月抵扣了进项,该怎么入账?
2022年12月支付280元税控费取得增值税普票,当时做账借:管理费用 280,贷:银行存款:280,去年12月没有收入,现在有收入了,需要抵扣280,正常应该是借:应交税费-增值税减免 280,贷:银行存款,但是我当时做错了,改这么办呢?这280在2月的申报表里抵扣了
2022年12月付的费用,同月收到专票,入账借:销售费用,贷:银行存款。4月底时在勾选抵扣发票时,才发现当时忘记抵扣,于是马上抵扣。现在我要怎么做会计处理?
你好!老师,在2022年12月有一张专票发票,12月做账时忘记做科目应交税费-应交增值税进项了,直接做了借管理费用贷银行存款,当时这张发票在12月已认证抵扣了,请问现在怎么做分录调整?
老师您好,以前会计做账公司取得办公费专票(我们是一般纳税人),她做账的时候会计分录直接写借管理费用办公费,贷银行存款,专票也没有勾选认证抵扣,这是22年8月发生的,我现在想把这个进项抵扣,我要怎么做账
老师,给员工上社保不申报个税可以么?
老师你好 项目设备调试服务合同开几个点的发票
请问老师,我酒店业务场景为:已支付***供应商装修材料款118994.63元,已取得发票10361.03元,会计分录为 借:预付账款-***供应商 118994.63元 贷:银行存款-***银行基本户 118994.63元 取到发票的部分: 借:在建工程-门店装修工程-墙地面工程 10361.03元 贷:预付账款-***供应商 10361.03元 上述分录对不对?只做内账用。可以不做暂估不?因为做暂估我有点搞坨不清
老师你好问下,有笔分录有点疑问 借 库存现金20000 贷 预收款客户20000 借 其他应收款~熊老师 贷 库存现金 ~熊老师 这个时候发现里面的预收款客户错误了,怎么调,感觉调了也不对
最新的混凝土砼开票税率是什么
老师好,样品消耗的制造费用应该怎么记账合适?公司没有生产员工,车间设备就是做做样品,生产都是外发,以前我都记到制造费-辅料
过年公司在市场上购买的猪肉,加工香肠分发给员工,开的猪肉发票给员工,怎么写分录,需要交税嘛
老师,个体免征增值税税率可以选择0%嘛
老师,5月底新开的公司,这个月什么税都没有,都是零申报,那三方协议还用先开吗
我公司的商品销售出去被客户认定为不合格品,需要返工重修,我单位让供应商对金属制品加工返修,除了发票还需要提供什么单据。
谢谢老师
你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!