您好同学 您这个是购买的实物还是劳务啊

2021年的成本, 在21年当时会计分录做 借:主营业务成本10000 贷:银行存款 10000 22年2月才收到专用发票,同时该月抵扣了进项,该怎么入账?
老师您好!2021年从公户付一笔款21万元,当时做分录:借 主营业务成本 21贷:银行存款21万(当时还没有收到销售方发票) 2022年5月10日收到销售方开来21万的普票,请问现在该如何写分录做账
我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
收到1份2021年2月份进项发票,在核实过程中发现前任会计把该专票已于21年4月进行了抵扣,而发票是22年2月刚收到的,现在因该项目成本需要仍要补入账,该怎么处理,写分录?谢谢老师!
老师,请问22年底暂估了一笔成本,暂估时的分录:借 主营业务成本 贷应付账款 23年1月取得发票,分录:借应付帐款 贷主营业务成本(负数) 借主营业务成 贷银行存款 跨年了没有用到以前年度损益科目,会不会有影响
老师,你好,我问比如员工这边公司工资还没发完,他入职新公司,不影响他新公司个税申报吧?
什么时候用应交税费-待认证进项税额 科目 什么时候用应交税费-进项税额 科目?
老师您好,房租2.8万每年也是需要摊销的对吧
请问老师,是不是工会筹备金不交税也行,为什么我去好多家公司,会计报税都不交这个税款呢?
请问一般有哪些报销流程
生产制造业,公司购买的包装设备打包机计入什么费用规范?
个人社保470.29,社保公司全部承担,我申报个税本期收入填8470.29,还是8000,专项扣除填470.29吗?
出口退税涉及的运输单证问题:以前年度。外贸公司与A公司签定的货代协议,运输实际产生了国际与国内运输。贷货公司给国内公司开具的是免税国际运输代理发票。如果让货代公司提供与国内运输公司转承运合同给外贸公司。表示这部份运输是国内运输公司给货代公司签定了。税务局是否认可。或者应该怎么正确处理
老师我新来一家公司,公司是一般纳税人,我看一年开票1600万,所得税基本没有交,工会筹备金一直没有交,增值税基本全交,就这样年年纳税等级都是A,这纳税等级都是怎么评的
请问老师,所得税汇算清缴的时候,资产计税基础怎么填?税收折旧、摊销额是全年的还是所有年度累计的呀?
购买工程材料
您好同学 因为前期已经计入成本,本次收到发票只做进项税处理即可,借应交税费-进项税贷以前年度损益调整(代替主营业务成本)
好的谢谢老师
不客气同学,祝学习工作顺利