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2021年的成本, 在21年当时会计分录做 借:主营业务成本10000 贷:银行存款 10000 22年2月才收到专用发票,同时该月抵扣了进项,该怎么入账?

2022-03-22 16:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-22 16:17

您好同学 您这个是购买的实物还是劳务啊

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快账用户7772 追问 2022-03-22 16:18

购买工程材料

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齐红老师 解答 2022-03-22 16:23

您好同学 因为前期已经计入成本,本次收到发票只做进项税处理即可,借应交税费-进项税贷以前年度损益调整(代替主营业务成本)

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快账用户7772 追问 2022-03-22 18:22

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-03-22 18:24

不客气同学,祝学习工作顺利

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您好同学 您这个是购买的实物还是劳务啊
2022-03-22
你好,通过以前年度审计调整科目冲回来
2022-07-18
 你好;     意思你21年暂估了。  你实际发票是21万。  暂估成本也是21万; 直接税前扣除即可。   把发票福 21年   凭证后面去即可    
2022-05-12
您好,当时抵扣的时候账上没做账对吗?
2023-02-03
2025 年已无票入账,2026 年才收到发票 先把去年那笔成本冲红(因为有票了,要重新入账) 借:主营业务成本 -100 贷:库存商品 -100 借:库存商品 -100 贷:银行存款 -100 按发票重新正常入账 借:库存商品 100 贷:银行存款 100 借:主营业务成本 100 贷:库存商品 100 把2026 年收到的发票,直接附在 2025 年那笔原凭证后面 即可。
2026-03-19
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