你好 1是 2 可以 进项多可 以转为一般纳税人 转为当月是可以抵扣 之前不能

347、A公司为增值税的一般纳税人,采用一般计税方法,适用的增值税税率为13%,2019年10月份发生的有关业务资料如下: (1)销售一批商品,开具的增值税专用发票上列明的不含税销售额为70 000元。 (2)销售一批商品,取得含增值税价款56 500元,另收取包装物租金6 780元。 (3)销售设备配件向购买方开具增值税普通发票,价税合计13 560元,结算时给予购买方3%的现金折扣。 (4)购进生产用钢材一批,取得增值税专用发票,发票上注明的价款、税款分别为70 000元、9 100元。 (5)购进办公用的消耗性材料一批,取得增值税专用发票,发票上注明的价款、税款分别为20 000元、2 600元。 (6)扩建职工食堂领用上月购进的生产用钢材一批,实际成本为40 000元,该批钢材在购进时已取得增值税专用发票并在当期申报抵扣。 要求: (1)请列示增值税一般纳税人采用一般计税方法计算应纳税额的公式。 (2)(2)计算该厂本月的销项税额是多少元? (3)计算该厂本月进项税额的转出是多少元? (4)计算该厂本月可申报抵扣的进项税额是多少元? (5)计算该厂本月应缴纳的增值税税额是多少元?
我请教一个购车抵税的问题,我现在的公司是这个月新注册的建筑公司,过节后才去税局报到,申请一般纳税人,目前还没有开票也没有进项,老板想以公司买一辆车,想入广州公司牌,上牌资格其中一项是要公司提供上年或今年已交纳1万的税票,我问过这个税票是包括增值税、消费税、所得税,目前公司没有业务那来交了税的票?目前我们老板以个人名义挂靠了一个小工程,老板就说让这项目的总包被挂靠方与我们新公司签一份项目部分分包合同,总包打款12万给我们开票就可以了,,买来的车才16万,为上牌先交了1万税,又要交购置税1.6万,这1.6万的购置税不能抵扣吧,那购车进项要抵当月没有销项有用吗?可以等到有销项时抵吗?现在进项发票是不是取消了360天认证吗?分录又怎么做呢?
我们是房地产公司一般纳税人,主营销售不动产,进项税额可以抵扣,2016年我们在现在的项目后面一块空地上盖了一圈围墙,我们到现在也没有购买这块地,当时盖是为了防止清地以后,村民再入内种树,现在有另外一个房地产公司要购买那块土地,想给我们10万元的款,相当于就是那堵墙的工钱吧,我们想去税务代开10万的建安服务的发票给对方,然后把税都交完了,请问这个交的增值税,后面我们申报的时候还会跟不动产那边的进项税额冲抵吗?我们实际上就想单独把这个税交了,不跟其他的混一起冲抵了,应该要如何开发票比较好,谢谢!
我司目前属于小规模,有土地,厂房在建中,亏损状态。 目前涉及买材料,开过来的大多是增值税13%专票。 问1.亏损是否5年内可弥补? 问2.我们为了不浪费专票的进项,是否“现在”申请一般纳税人,预计10月有业务,销项开专票时,再将这部分进项抵扣掉。 如果等10月有业务时申请一般纳税人,是不是现在的专票进项只能进固定资产,不能抵扣了。是不是不划算?
2021年5月31日进行存货盘点过程中,发现上月购入的材料盘亏10吨,每吨购入成本为1200元(不含增值税,购入时取得增值税专用发票)。经查属于管理不善所导致,应由责任人赔偿5000元。企业应当如何进行会计和税务处理。 参考解析: (2)企业因保管不善造成原材料的毁损,增值税的进项税额不得抵扣,所以要将已抵扣的增值税进项税额转出,确认为资产损失。同时,减除责任人赔偿后,在计算企业所得税时以专项申报的方式进行税前扣除。 会计处理为: 借:待处理财产损溢 13560 贷:原材料 12000 应交税费一应交增值税(进项税额转出)1560 批准后: 借:管理费用 8560 其他应收款 5000 贷:待处理财产损溢 13560 老师:请问这个题目为何管理不善,难道进行专项申报了,企业所得税就可以扣除,不是要做调增的吗?只有自然灾害才是企业所得税前可以扣除吗?
一般纳税人公司,亚马逊9810出口报关退税,报关单征免一栏,该怎么填。
公司团建,开的旅游服务476元,这种需要按人头申报个税吗
老师,老板要拿会计个人工资卡代转报销费,都是一些足浴店,歌厅的招待费,每个月有五六万,会计风险大吗,老板现在以离职在威胁会计
报关单 征免这一栏,有照章征税,折半征税,全免三个选项,我是小规模亚马逊出口9810报关,做免税不退税,应该选那个。照章征税吗
小企业贸易公司成本核算方法建议用什么方法?(卖酒的公司 购入再卖出赚差价)
老师好,给我发一下最新的工会经费返还政策
老师,在电子税务局能查到电商收入吗?是哪个路径查询
老师,我们把固定资产卖了,固定资产折旧去年也提完了,怎么做分录
老师,我做了有8年左右的内账,但外账也知道怎么做,最近有个姐姐让我去他的代账财税公司,可以去吗?
老师,请问一下填季度财务报表利润表取数是10-12月,企业所得税申报填的是本年累计,系统比对提示两个数据不一致怎么办