
老师,我们是汽车4S店,公司购买的咖啡粉,饮料粉,茶叶,水,还有饼干,蛋糕之类的小零食,放到客休区,供客户等待过程中用的,应该计入什么费用 咖啡粉,饮料粉,茶叶,水,这些以前是计入到了营业费用-办公费 饼干、蛋糕这些比如有客户来的早没吃早饭的,或者是到中午车没修完客户饿了,这时有的客户就会拿点吃,先垫下肚子,所以公司才购买的这些小零食。我们应该入什么费用,可以与饮料粉咖啡粉那些一起计入营业费用-办公费吗?
老师,您好,我们是集团的下属子公司,然后我们公司这个月购买了三台总价值10447的显示屏,入了固定资产科目,但是在做经营报表的时候,这笔支出并不都是我们公司的,因为集团用了2台,所以要讲2台的费用支出分摊给集团,也就是10447/3*2=6964.67,我们分摊后的固定资产金额就是10447-6964=3482,那么我在做折旧的时候应该是按照3482来算呢,还是之前购买的10447来算呢
老师,您好,我们公司的下属事业部,我们事业部自己每个月做自己的经营报表,然后我们事业部这个月购买了三台总价值10447的显示屏,入了固定资产科目,但是在做经营报表的时候,因为公司用了2台,我们事业部实际只用了一台,所以要将2台的费用支出分摊给公司,也就是10447/3*2=6964.67,我们分摊后的固定资产金额就是10447-6964=3482,那么我在做折旧的时候应该是按照3482来算呢,还是之前购买的10447来算呢
老师,我现在是公司的下属事业部财务分析人员,我们事业部自己每个月做自己的经营报表,然后我们事业部这个月购买了三台总价值10447的显示屏,入了固定资产科目,但是在做经营报表的时候,因为公司用了2台,我们事业部实际只用了一台,所以要将2台的费用支出分摊给公司,也就是10447/3*2=6964.67,我们分摊后的固定资产金额就是10447-6964=3482,那么我在做折旧的时候应该是按照3482来算呢,还是之前购买的10447来算呢
老师,我现在是公司的下属事业部财务分析人员,我们事业部自己每个月做自己的经营报表,然后我们事业部这个月购买了三台总价值10447的显示屏,入了固定资产科目,但是在做经营报表的时候,因为公司用了2台,我们事业部实际只用了一台,所以要将2台的费用支出分摊给公司,也就是10447/3*2=6964.67,我们分摊后的固定资产金额就是10447-6964=3482,那么我在做折旧的时候应该是按照3482来算呢,还是之前购买的10447来算呢
企业按季度缴纳企业所得税的分录怎么做?需要在季度末的时候计提吗?
老师你好,我公司租房30万,又转租给另外一个公司收房租40万,这个账务要怎么处理?涉及房产税吗?
请问董孝彬老师在线吗?
老师,开票给上海公司,上海公司要开票给我,他里面钱的话,我是现金存入的,他这个账户怎么处理?
老师,个体户25年变为查账征收,账上有其他应收款5万,未分配利润5万,之前的发票暂估的,现在想注销,怎么平账,有个税吗
老师你好,小规模农牧业种植的草,卖了440000,发票开的免税发票,如何填报申报表
员工受伤的理赔款计入什么科目,可以税前扣除吗
老师,我这边报税,那边有以前申报本月开票的,还有未开票的,还有当月的线下服务开票的,这样3-2大于1栏金额了,系统比对不通过,我硬提交了,让他在页面说明下,这样会不会后面让自查什么的
水利基金是根据什么来申报的呢
采购库存商品的时候 厂家多发了货,怎么做账